你好 如果你們是金融單位還是會(huì)有其他業(yè)務(wù)成本的 比如融資成本 如果不是的話 就不做成本了 這個(gè)就只有收入了 沒成本沒關(guān)系的
老師,21年10月底新成立的公司,開通了稅務(wù),11月借了個(gè)人的錢掛其他應(yīng)付款,后來又借給別的公司錢掛其他應(yīng)收款,老板去談業(yè)務(wù)發(fā)生了差旅費(fèi),沒談成。有銀行結(jié)息收入,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)比利息少。目前還沒有業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)金流量表我該怎么做?只做差旅費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用這塊嗎?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師您好,請(qǐng)問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時(shí)做其他收入的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個(gè)月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)成本嗎
我們借了一筆錢給其他單位,約定收利息。利息開票的。那么做賬的時(shí)候做了其他業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在面臨 的問題是,其他業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我們2023年借給集團(tuán)其他子公司,2024年到期,我們可以在2024年收到錢的時(shí)候再開利息發(fā)票嗎?2023年這筆利息收入先不做賬務(wù)處理了?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦? 好評(píng)對(duì)我們很重要? 感謝