你好,既然是他們承擔(dān)利息費(fèi)用,那么這個(gè)錢又不是你們收的,不需要開票給他們的。
老師請(qǐng)問有個(gè)單位給我們開具了承兌票,貼現(xiàn)有兩萬(wàn)的帖息費(fèi),是他們承擔(dān),這兩萬(wàn)的帖息費(fèi),喊我們給他們開票。明細(xì)就開價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)合理嗎,有沒得問題。
我們公司裝修承包出去,現(xiàn)在他承包方來結(jié)賬,他用的料費(fèi)有2萬(wàn)左右,請(qǐng)的工人費(fèi)用有3萬(wàn)左右,他來結(jié)這個(gè)賬我們需要他開什么明細(xì)的發(fā)票來呢?需要單獨(dú)開材料發(fā)票兩萬(wàn),還是總的金額5萬(wàn)開一張什么的明細(xì)發(fā)票就可以了
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個(gè)月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現(xiàn)了。他們通過對(duì)公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對(duì)方。貼現(xiàn)通過微信付給對(duì)方。這樣操作對(duì)嗎?我擔(dān)心有問題。
老師,請(qǐng)問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺(tái)付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬(wàn)元的貨款,有平臺(tái)貼現(xiàn)費(fèi)10萬(wàn),我們實(shí)際收款只收了90萬(wàn),然后這10萬(wàn)的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬(wàn),由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬(wàn),10萬(wàn)的貼現(xiàn)費(fèi)平臺(tái)給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬(wàn)我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬(wàn)我們不會(huì)開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬(wàn)我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,請(qǐng)問我們承包了單位的食堂服務(wù)項(xiàng)目(就是給他們做早中晚餐),我們承擔(dān)的費(fèi)用有食材的采購(gòu),員工工資的發(fā)放(人員是我們自己的),管理費(fèi)與服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這種我開票怎么開呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
本來也是這樣的,但是人家非要我們開,我們老板也同意開,就是不知道合理不,關(guān)鍵稅收編碼也沒有價(jià)外費(fèi)用啊,
銀行收了貼息找銀行開票呀,你們給他們開自然是沒有價(jià)外費(fèi)用,只能按照銷售貨物去開了,等于這個(gè)業(yè)務(wù)是不真實(shí)成立的其實(shí)
相當(dāng)于虛增了你們的收入。