你好,你們就是開餐飲服務(wù)費(fèi)給對(duì)方就行。
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我們公司是承包工程的,有個(gè)噴漆的項(xiàng)目是外包給個(gè)人的材料和人工都是個(gè)人承擔(dān),他那邊不知道怎樣開票給我們,請(qǐng)問(wèn)這是開工程勞務(wù)費(fèi)給我們還是開建筑服務(wù)或裝修服務(wù)給我們呢?他個(gè)人涉及到交哪些稅,稅率是多少?廣州的公司
老師,晚上好!我們公司是餐飲公司,現(xiàn)在承包一個(gè)事業(yè)單位的食堂,只做人工勞務(wù),不管材料,請(qǐng)問(wèn)人工勞務(wù)工資是做管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?謝謝老師指點(diǎn)!
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒(méi)有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來(lái)這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問(wèn)下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開申報(bào)?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報(bào)失敗 您本次企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,申報(bào)失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)填報(bào)的單位是萬(wàn)元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報(bào)狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報(bào)表失敗詳情
你好老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率是多少呢
合營(yíng)企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會(huì)計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報(bào),公司里面沒(méi)得殘疾人,是不是個(gè)人所得稅里面的工資申報(bào)
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
我們是到甲方單位的食堂去做飯,這個(gè)有影響嗎
你好這個(gè)沒(méi)影響的了。