你好 如果是實(shí)務(wù)中 很多就會(huì)反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 這個(gè)個(gè)人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報(bào)了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報(bào)稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月 要是沒有 實(shí)務(wù)中很多會(huì)計(jì)是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 雖然但是 這個(gè)反結(jié)賬是會(huì)計(jì)上不允許 但是軟件中確實(shí)有這個(gè)功能呢
老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 如果沒有上報(bào),那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
老師,開辦費(fèi)我想等籌建期結(jié)束再一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)每月就不用月末結(jié)賬先放著,要不然當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了??
老師,請問一下結(jié)賬時(shí)彈出損益類科目沒有結(jié)平,具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過賬,再刪除,在重新結(jié)轉(zhuǎn),在過賬。還是先反過賬,不用刪除,然后直接在結(jié)轉(zhuǎn),在過賬呢我主要是不知道要不要?jiǎng)h除那張憑證
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì),我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個(gè)80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個(gè)1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級會(huì)計(jì)股份支付會(huì)考嗎
老師您好,我是個(gè)人2022年考取中級會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在由于不讓個(gè)人代理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。如果自己成立會(huì)計(jì)師事務(wù)所,我手下必須得有。兩個(gè)人具備資質(zhì)證明的,一共得是三個(gè)人對吧。還得有營業(yè)場所
無票收入超30萬 按多少征稅
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進(jìn)項(xiàng))?
老師 請問有個(gè)員工在公司掛靠社保,工資也在公司發(fā)放給他,那么他應(yīng)該怎么把這個(gè)費(fèi)用轉(zhuǎn)給公司呢
老師好,問個(gè)稅務(wù)籌劃問題,就是開一家母公司跟好幾家子公司好,還是一家投資公司跟幾個(gè)獨(dú)立的公司好。想保護(hù)老師幫喲分析雙方的優(yōu)缺點(diǎn)。我們情侶大概現(xiàn)在是這樣的,一家母公司跟幾家子公司,但是子公司成本跟收入老不匹配,經(jīng)常要母公司去借錢發(fā)工資,導(dǎo)致收入比成本低,比較畸形,成員又不肯移出去?;蚴堑?種方案好。但好像又要經(jīng)?;ラ_發(fā)票,老師幫忙分析下
老師,小規(guī)模納稅人一季度超過三十萬是按百分之三繳增值稅還是按百分之一繳增值稅
文文老師,平價(jià)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局是不是有特殊要求啊
老師如果沒有上報(bào),那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
實(shí)務(wù):先反結(jié)賬 反記賬 反審核(如果軟件有是必須審核才可以記賬的) 之后刪除期末結(jié)轉(zhuǎn) 補(bǔ)上您要補(bǔ)的管理費(fèi)用 審核 記賬 再期末結(jié)轉(zhuǎn) 審核記賬這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證 再結(jié)賬