您好,沒寫到金額欄不能扣
老師請教下,現金折扣開票時,如果是含稅金額那么打幾折就在開票軟件里寫幾折就好,金額會自動算出,那如果給的折扣金額不包含增值稅,這時應該怎么開票呢,那個減的金額怎么算出比例來?
老師 不是說折扣金額開到金額欄里才扣掉嗎 這個上面寫的專票價款就是20萬 意思應該是折扣金額沒寫到金額欄里吧 能扣10%嗎?
老師,我們單位給對方多開了8萬發(fā)票,對方已經抵扣,不配合開具紅字發(fā)票,現在只能開折扣發(fā)票,但是商品金額太小,分攤到單個品里,折扣不夠,能單獨弄個折扣一行,寫上總金額8萬嗎
收到一張專票,上面開票信息里面商品第一欄填寫的正數價和稅,第二欄又填寫了一個負數的金額跟稅費,這個是不是利用現金折扣?分錄是怎樣的?
你好,我賬面上暫估40萬,目前發(fā)票開回來30萬,還差10未開回,匯算清繳調增應該填寫在A105000納稅調整項目明細表中的“二、扣除類調整項目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬,稅收金額填寫30萬,調增金額10萬。這樣填寫對嗎?
建筑勞務公司從哪些方面做稅務籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿易公司,現在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經抵扣了,現在要重新開,對方已經填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?