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老師,您好!請問,這個一進一出分錄金額有問題嗎?我采購是40222含稅價,商貿(mào)公司直接出給客戶含稅43778元。但看結(jié)轉(zhuǎn)成本金額比收入金額還高,咋回事啊?謝謝!

老師,您好!請問,這個一進一出分錄金額有問題嗎?我采購是40222含稅價,商貿(mào)公司直接出給客戶含稅43778元。但看結(jié)轉(zhuǎn)成本金額比收入金額還高,咋回事啊?謝謝!
2021-08-25 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 12:08

你之前是不是還有余額庫存

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快賬用戶2318 追問 2021-08-25 12:11

就是這一批,40222 是含稅的進貨單價。這批貨先是發(fā)出去后來被退回,現(xiàn)在重新銷售給另一家客戶的。

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快賬用戶2318 追問 2021-08-25 12:13

當時進項已經(jīng)認證了,問老師說進項可以不轉(zhuǎn)出,直接做退貨入庫,等著銷售的時候再出庫。我是不是當時理解錯了老師的意思,直接把含稅的40222作為庫存了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:17

可以抵扣的入庫的時候做不含稅和進項分開

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快賬用戶2318 追問 2021-08-25 12:23

單看我剛發(fā)圖片一進一出的分錄,金額上是不是合理?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:34

嗯 這個是可以的哦

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快賬用戶2318 追問 2021-08-25 12:35

老師,我這個一進一出的分錄是沒有問題的,可以這么做,是???謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:38

這樣看沒有問題的哦

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你之前是不是還有余額庫存
2021-08-25
裝飾畫、燈具都可以計入管理費用—辦公費的 手提包的支出是用于干嘛的
2021-09-13
你好 ;? 那你銷項稅是多少; 進項稅是多少;? 你應(yīng)交增值稅? 1 = 銷項稅 -進項稅; 就得考慮進項稅 認證足夠多的進項稅啦抵減才行的 ; 2.? ? ?沒有認證抵扣的? ? 做待認證進項稅掛著; 如果認證了沒有抵扣完的 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 ;? ? ?3.? ?剩下的成本 ; 你正常做成本哦? ; 不會說 把 成本還剩下了? ?
2022-09-02
7102.8 元應(yīng)屬于稅前金額。 理由如下: 從交易的邏輯來看,企業(yè)發(fā)生的實際支出通常是稅前金額。企業(yè)在支付歐盟認證費及手續(xù)費時,所支付的 925 歐元(7102.8 元人民幣)是實際承擔的費用,一般情況下不會是稅后金額。如果是稅后金額,意味著企業(yè)在支付費用時還需額外承擔代扣代繳的稅款,這與通常的交易習慣不符。 從稅務(wù)處理的角度分析,稅務(wù)局在計算過程中先將 7102.8 元默認為稅后金額推出稅前金額再進行后續(xù)計算的做法存在一定問題。企業(yè)的境外支出在沒有明確約定為稅后金額的情況下,應(yīng)按照稅前金額進行處理,然后根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計算應(yīng)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅。 所以,7102.8 元更符合稅前金額的性質(zhì)。
2024-10-11
您好,1做成品入庫。2滿足收入確認條件,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借主營業(yè)務(wù)成本,帶庫存商品
2021-07-12
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