您好,可以代開專用發(fā)票,但您的描述也是可以的,按不含稅金額不變處理
您好 我這邊咨詢下我們公司的業(yè)務模式是供應商直接和客戶簽訂合同付款的時候也是客戶直接付款給供應商。我們公司作為中間商就是在客戶給供應商付款的時候得到返傭比如說是幾個點的傭金。我們到時候再開票給客戶收回貨款。這樣子我們需要簽訂怎樣的協(xié)議說明呢
你好,老師。我司之前與供應商簽訂的合同上面稅點是5個點,但是現(xiàn)在供應商開具發(fā)票的時候稅率是1個點的,而且是普通發(fā)票。供應商是個體戶說開不了專用發(fā)票,要退回4個點的稅金給我司是否可以?
老師好,我們公司之前和供應商簽的是9個點的含稅金額30萬,現(xiàn)在我們想讓對方開13個點發(fā)票,4個稅點的差額我們補給對方,應該怎么補呢?
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
齊老師,我們一個供應商給我們開發(fā)票是專票,稅點是3%,但是車間收到的材料不符合設備,退回去一半,讓對方退款,對方說扣4%的稅點?為啥是4%的稅點?他們說個人所得稅?我說增值稅和附加稅應該扣掉,哪來的個稅?不明白。
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉讓給C公司,是0元轉讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師,請問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊資本金除了附銀行回單還應該有什么附件??
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
意思是供應商可以去稅局代開專用發(fā)票對吧?如果按目前給的1個點的普通發(fā)票,就讓供應商退回4個點的稅金給我司也可以這樣操作嗎?
您好,是的,您的理解非常正確,對方1%普通發(fā)票,若合同約定5%是增值稅專用發(fā)票,退稅金額是5%,因為您沒抵扣
老師,退回來的是5個點給我還是4個點?
您好,您跟對方溝通,要么1%專用發(fā)票退4個點,普通發(fā)票退5個點
老師,合同不含稅金額是26500元,稅金1325,含稅27825元。如果開1%普通發(fā)票含稅金額是26500還是26500*1.01呢?因為您說如果是普通發(fā)票要對方退回5個點的稅金,我有點不明白
您好,因為普通發(fā)票您無法抵扣,所以對方承擔稅點
您好,根據(jù)您的描述,應當是26500*1.01
那退回5個點的稅金,相當于我司支付實際金額是26500,但是發(fā)票含稅金額是26500*1.01,這樣發(fā)票金額與實際支付金額對不上會不會有問題阿
您好,若退回5個點,您支付和開票金額都是26500
那就是相當于含稅金額是26500
您好,因為按合同約定,您計入成本金額就是26500,其他部分是可抵扣進項稅