你好,勾選當(dāng)時(shí)確認(rèn)了嘛
老師您好:12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)勾選全就申報(bào)了,現(xiàn)在已撤銷申報(bào),但勾選平臺(tái)只顯示21年1月份未申報(bào)和注銷勾選兩個(gè)對(duì)話框,沒(méi)有回退稅款所屬期怎么辦?
老師好,我5月份勾選了一些發(fā)票,因?yàn)闆](méi)有收入,就零申報(bào)了,已經(jīng)勾選的發(fā)票可以撤回嗎?
老師好,我這張十六萬(wàn)多的進(jìn)賬票已經(jīng)勾選了,但是確認(rèn)不了,可以撤銷發(fā)票勾選嗎,因?yàn)?0月份沒(méi)收入
老師好,4月在勾選平臺(tái) 勾選確認(rèn)了 并且增值稅申報(bào)成功了。 勾選平臺(tái)稅款期已經(jīng)是5月了,我在5月又勾選了一張發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么撤銷這張5月勾選的發(fā)票
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說(shuō)2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認(rèn)證抵扣嗎?(因?yàn)榻衲甑陌l(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
應(yīng)該是確認(rèn)了,我現(xiàn)在從界面上找不到了
我是從歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 查詢才發(fā)現(xiàn)的
確認(rèn)了那就不能撤回了
可是這些發(fā)票我沒(méi)有填在申報(bào)增值稅的進(jìn)項(xiàng)表里
那是你漏寫了呢 要修改申報(bào)的
怎么補(bǔ)救呢?要更正申報(bào)5,6,7月的增值稅?
呃呃,是的要更正的
更正申報(bào)后就顯示為留底稅了,7月有一筆軟件銷售收入,已備案了增值稅即征即退,可以抵稅嗎?
可以留底也可以抵稅的呢