你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
進貨時,供應商開了專票,已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生退貨了,供應商沒要求開紅字發(fā)票,賬務應該怎么處理
5月退貨給供應商,開具了采購退貨單,當月做了賬務處理,并且抵扣了款項,供應商6月開來紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票怎么做賬務處理呢?
請問供應商上個月開的進票已經抵扣了,發(fā)生退貨怎么處理妥當
請問當月進項發(fā)票已經抵扣認證了,但是次月供應商又作廢了,怎么辦?
老師,請問一下,供應商開的進項發(fā)票我已經抵扣了,但是客戶退貨,那我發(fā)票認證抵扣了要怎么辦?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產,謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產,謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務,增值稅按照發(fā)票確認收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務金額確認收入300萬嗎?需要調賬嗎?
老師,我們有同一批貨物,銷售給同一家公司,這個產品的銷售價格可以不一致嗎?
老師,注冊了 一家新公司,要把分公司的員工及業(yè)務全部轉到子公司去,新公司經營時間為5月1號開始,但分公司員工關系還沒轉到子公司,15號已經在分公司那繳納員工社保公積金了,考勤什么的都是分公司,那這些員工關系我應該什么時候轉到子公司比較合理?
做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,應付職工薪酬什么情況下需要納稅調增?
請問老師,現(xiàn)金流量表里的補充資料里的其他是怎么算的,是從哪里取數(shù)?
我把你問題理一遍,2024年暫估庫存商品16萬,銷售費用-租賃費15萬,運輸費19萬。2025年現(xiàn)在庫存商品發(fā)票開來了10萬專票含稅,運輸發(fā)票9.5萬普票,現(xiàn)在我賬上怎么做?匯算清繳調增哪些?分別怎么調
老師,個稅的專項扣除,是每個月都有這些額度嗎
只退了一部分也一樣處理嗎?
你好,開紅字信息表,這個信息表只填寫退貨的部分。