你好,這個(gè)需要讓對(duì)方開紅字發(fā)票。

老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后期客戶把發(fā)票作廢了,這月怎么辦
上個(gè)月有張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是上個(gè)月把這張憑證作廢了,請(qǐng)問怎么處理!
請(qǐng)問老師,我上個(gè)月在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,但是對(duì)方月底把發(fā)票作廢了。我現(xiàn)在已經(jīng)把這個(gè)票認(rèn)證抵扣了。請(qǐng)問我現(xiàn)在是該怎么辦吖
對(duì)方供應(yīng)商已經(jīng)開了稅票給我,但我本月未認(rèn)證抵扣,是否要做借庫管商品,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,貸應(yīng)付,次月認(rèn)證將待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,但是次月供應(yīng)商又作廢了,怎么辦?
你好,我是運(yùn)輸公司,現(xiàn)在公司對(duì)外租的車,支付的租車款做什么科目呢?
物業(yè)公司下面的分公司與對(duì)方簽訂物業(yè)合同,由于某些原因,對(duì)方要求總公司開具發(fā)票,要怎么操作
25年1月份工資應(yīng)發(fā)16259.25+3000=19259.25其中包括個(gè)人社保3462.75,實(shí)際發(fā)工資19722,老師幫忙做會(huì)計(jì)憑證詳細(xì)
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
老師請(qǐng)教一下 小微企業(yè) 做商品成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品時(shí) 是直接記 含稅價(jià) 還是要把1%的稅提出來 做價(jià)稅 分離 做會(huì)計(jì)分錄 (小微企業(yè))
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
老師,工商登記上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,與稅務(wù)不一致可以嗎。
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎

