進(jìn)口貨物繳納的增值稅是可以抵扣的呀。
小規(guī)模納稅人辦理進(jìn)出口權(quán)了,進(jìn)口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個(gè)要怎么處理?
進(jìn)口貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不能抵扣?
進(jìn)口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點(diǎn)不懂,抵扣的是哪些?
你好,我公司是一般納稅人,核定了3個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)簡(jiǎn)易征收,現(xiàn)在開(kāi)進(jìn)來(lái)13個(gè)點(diǎn)的貨物,跟3個(gè)點(diǎn)的貨物,一個(gè)可以抵扣一個(gè)不可以抵扣,我想知道核定了簡(jiǎn)易征收之后哪些可以抵扣哪些不可以抵扣
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
就像你在國(guó)內(nèi)買東西一樣,也是交增值稅的。
那就是說(shuō)那個(gè)完稅價(jià)加關(guān)稅,再乘以增值稅稅率,就是我們進(jìn)口繳納的增值稅, 然后交的這個(gè)增值稅,后期我們又可以拿來(lái)抵扣對(duì)嗎?
對(duì)對(duì),就是這個(gè)意思,你們交的增值稅可以抵扣。
謝謝老師,終于懂了。 另外動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為什么不能質(zhì)押呢?
動(dòng)產(chǎn)可以質(zhì)押出去吧
但是所有權(quán)不能質(zhì)押
抱歉,這方面我不是太了解了