同學(xué)你好 簡易計(jì)稅的業(yè)務(wù)都不能u用進(jìn)項(xiàng)抵扣
你好,我公司是一般納稅人,核定了3個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)簡易征收,現(xiàn)在開進(jìn)來13個(gè)點(diǎn)的貨物,跟3個(gè)點(diǎn)的貨物,一個(gè)可以抵扣一個(gè)不可以抵扣,我想知道核定了簡易征收之后哪些可以抵扣哪些不可以抵扣
老師,我是一般納稅人,開了3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票出去,簡易征收,后面我又收了3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票可以用來抵扣稅款嗎
你好老師,建筑行業(yè)一般納稅人,3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目取得進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,后續(xù)其他項(xiàng)目如開了9個(gè)點(diǎn),那之前3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣在我這9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目里呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
但是13個(gè)點(diǎn)的那個(gè)可以抵扣,3個(gè)點(diǎn)的抵扣不了,所以我就很奇怪,為什么一個(gè)可以抵一個(gè)不能抵
同學(xué)你好 你這個(gè)業(yè)務(wù)是簡易計(jì)稅的就不能抵扣
就是在簡易計(jì)稅范圍內(nèi)的就不可以抵
你們是簡易計(jì)稅的收到專票就不能抵扣
那我那個(gè)一般納稅人開進(jìn)來的貨物就抵扣了哦,那個(gè)小規(guī)模納稅人開進(jìn)來的就抵扣不了。這是怎么回事呢
開的什么內(nèi)容的發(fā)票呢
都是開的貨物
那你收到的小規(guī)模的是專票的嗎