您好 有海關(guān)進口增值稅繳跨書 可以抵扣的哈
進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以抵扣進項嗎?
小規(guī)模納稅人辦理進出口權(quán)了,進口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個要怎么處理?
進口貨物的增值稅進項稅什么時候可以抵扣,什么時候不能抵扣?
進口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點不懂,抵扣的是哪些?
進口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報的,小規(guī)模財務(wù)報表都是季報,現(xiàn)在信用等級成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個客戶想要業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,我具體開什么項目能滿足客戶的要求
也就是說我們先繳納再抵扣,實際增值稅就沒有繳納是嗎?
是的 可以這樣理解哈
那如果我們再將這批貨賣給國內(nèi)其他公司,我們還需繳納銷售收入增值稅是嗎?
再將這批貨賣給國內(nèi)其他公司?需繳納銷售收入增值稅 是的
海關(guān)進口繳納的增值稅的抵扣是否可以直接勾選抵扣認證,然后賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時稅額直接抵扣?
海關(guān)進口繳納的增值稅的抵扣可以直接勾選抵扣認證 賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時稅額直接抵扣? 可以的
我們開13%銷售發(fā)票,海關(guān)開給我們的增值稅稅額是一樣的嗎?
購進的13%的貨物 海關(guān)進口增值稅繳款書稅率也是一樣的
就比如說我們進口的貨物海關(guān)開給我們的是13%稅率繳納增值稅,如果我們賣給國內(nèi)我們也必須開13%的稅率銷售出去是嗎?
是的 這樣理解正確的