您好 有海關(guān)進(jìn)口增值稅繳跨書 可以抵扣的哈

小規(guī)模納稅人辦理進(jìn)出口權(quán)了,進(jìn)口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個(gè)要怎么處理?
進(jìn)口貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不能抵扣?
進(jìn)口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點(diǎn)不懂,抵扣的是哪些?
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師,一般納稅人進(jìn)口貨物時(shí)的進(jìn)口增值稅可以抵扣,這里的進(jìn)口增值稅可以抵扣的部分指的只是進(jìn)口貨物用于國(guó)內(nèi)內(nèi)銷的部分,還是說(shuō)隨便內(nèi)銷的都可以抵扣?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?
一般納稅人必須要做賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)表里面 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)要分開填寫嗎?是不是只要填個(gè)人部分繳納的?
老師,我們單位的賬從代賬公司接過(guò)來(lái),那我的電子賬在代賬公司那,電子賬怎么交接過(guò)來(lái)
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計(jì)入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來(lái),后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái),說(shuō)是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰


也就是說(shuō)我們先繳納再抵扣,實(shí)際增值稅就沒(méi)有繳納是嗎?
是的 可以這樣理解哈
那如果我們?cè)賹⑦@批貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司,我們還需繳納銷售收入增值稅是嗎?
再將這批貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司?需繳納銷售收入增值稅 是的
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣是否可以直接勾選抵扣認(rèn)證,然后賣出國(guó)內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣?
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣可以直接勾選抵扣認(rèn)證 賣出國(guó)內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣? 可以的
我們開13%銷售發(fā)票,海關(guān)開給我們的增值稅稅額是一樣的嗎?
購(gòu)進(jìn)的13%的貨物 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書稅率也是一樣的
就比如說(shuō)我們進(jìn)口的貨物海關(guān)開給我們的是13%稅率繳納增值稅,如果我們賣給國(guó)內(nèi)我們也必須開13%的稅率銷售出去是嗎?
是的 這樣理解正確的