這個(gè)是需要看是借方余額還是貸方余額。屬于小規(guī)模納稅人,用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算增值稅。
老師,現(xiàn)我司要注銷,但賬上的應(yīng)交值稅/增值稅稅費(fèi)減免科目中借方余額有480元,請(qǐng)問上述增值稅借方余額我應(yīng)轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目合理?
公司要注銷,“應(yīng)交稅金—增值稅”科目有余額,怎么處理?
老師,公司要注銷,但是應(yīng)交增值稅借方余額1元錢,怎么處理?
老師,公司要注銷,但是應(yīng)交稅費(fèi)這一個(gè)科目還有余額改怎么處理?
公司注銷,增值稅報(bào)表有留底稅額我處理了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么做平啊?
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個(gè)公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,第四季度的所得稅申報(bào)表也要更正調(diào)整嗎?
請(qǐng)問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進(jìn)項(xiàng)也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請(qǐng)問居民企業(yè)分紅。如果沒實(shí)繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費(fèi)發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價(jià),對(duì)稅負(fù)有沒有影響?
老師:因?yàn)樯绫YM(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款日期怎么看,審計(jì)截止日是2024年12月31日,是從這個(gè)日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期
余額在借方應(yīng)該怎么處理?
你看一下,你們的明細(xì)賬,找一下余額的借方的原因。
當(dāng)初計(jì)提了稅費(fèi) 實(shí)際并不需要繳納
余額是在貸方
一、計(jì)算了稅費(fèi),應(yīng)該是形成貸方余額,免稅時(shí),需要做分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 這樣平賬。