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公司要注銷,“應(yīng)交稅金—增值稅”科目有余額,怎么處理?

2021-08-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 16:49

這個(gè)是需要看是借方余額還是貸方余額。屬于小規(guī)模納稅人,用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算增值稅。

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快賬用戶5449 追問 2021-08-23 16:50

余額在借方應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 16:51

你看一下,你們的明細(xì)賬,找一下余額的借方的原因。

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快賬用戶5449 追問 2021-08-23 16:51

當(dāng)初計(jì)提了稅費(fèi) 實(shí)際并不需要繳納

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快賬用戶5449 追問 2021-08-23 16:52

余額是在貸方

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齊紅老師 解答 2021-08-23 16:53

一、計(jì)算了稅費(fèi),應(yīng)該是形成貸方余額,免稅時(shí),需要做分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 這樣平賬。

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這個(gè)是需要看是借方余額還是貸方余額。屬于小規(guī)模納稅人,用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算增值稅。
2021-08-23
你好留底的嗎 還是啥業(yè)務(wù)的
2024-08-16
您好,這個(gè)代表是還沒有交的稅
2023-07-17
您好,這個(gè)以后不繳納嗎還是
2024-03-09
多繳納了嗎 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023-04-03
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