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老師,現(xiàn)我司要注銷,但賬上的應(yīng)交值稅/增值稅稅費(fèi)減免科目中借方余額有480元,請(qǐng)問上述增值稅借方余額我應(yīng)轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目合理?

2020-12-24 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-24 16:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

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快賬用戶1386 追問 2020-12-24 16:06

直接減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,借記應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸記營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-12-24 16:28

你好 可以這么做的

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2020-12-24
你好,這個(gè)實(shí)際還有欠稅務(wù)局,或者有留底嗎
2022-01-13
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
期初就是有余額的數(shù)據(jù)都填寫上。安具體科目的明細(xì)填寫。
2024-03-01
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