按實(shí)際銷售金額做價(jià)稅分離,13%
公司車輛處置,是一般納稅人,今年四月份賣出去的,才拿到二手車處置發(fā)票,而且對(duì)方也不需要我們開票,現(xiàn)在需要去稅局補(bǔ)報(bào)增值稅,但是是要做前期更正還是可以直接補(bǔ)報(bào),稅率是多少
老師,我們公司是一般納稅人,買車時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在想賣車,按多少稅率繳納稅款?出售處理時(shí)賬務(wù)怎么處理?
老師,一般納稅人買車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?,需要對(duì)方提供什么發(fā)票?可以抵扣的稅率是多少?
老師,我公司是商貿(mào)公司,主要是經(jīng)營(yíng)砂石料,有自己的礦。屬于一般納稅人?,F(xiàn)在開給施工企業(yè)稅率是多少,而且能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅13%,能抵扣嗎?
老師,我公司是商貿(mào)公司,主要是經(jīng)營(yíng)砂石料,有自己的礦。屬于一般納稅人?,F(xiàn)在開給施工企業(yè)稅率是多少,而且能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅13%,能抵扣嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
其他需要上什么稅?
還需要交城建稅等附加稅
二手車沒有減半征收的說法嗎?
若符合小微,附加稅可減半