你好,同學(xué)。 你這里60%標(biāo)準(zhǔn)為100*60%=60,0.05%標(biāo)準(zhǔn)為(6600%2B200%2B220)*5/1000=35.1 35.1萬招待費(fèi)
甲公司為居民企業(yè),2020年度銷售自產(chǎn)產(chǎn)品取得收入6 600萬元,銷售不再使用的原材料取得收入200萬元,出售使用過的固定資產(chǎn)取得收入60萬元,出租房屋取得租金收入220萬元,讓渡商標(biāo)使用權(quán)取得收入 80萬元,取得國(guó)債利息收入為10萬元,取得財(cái)政部門規(guī)定專項(xiàng)用途的財(cái)政資金收入30萬元,從甲居民企業(yè)取得權(quán)益性投資收益50萬元,企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為100萬元。 要求計(jì)算: 營(yíng)業(yè)收入總額、免稅收入總額、當(dāng)年允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
甲公司為一家居民企業(yè),主要從事貨物生產(chǎn)和銷售,本年取得銷售貨物收入3 000萬元、出租設(shè)備取得租金收入20萬元、取得特許權(quán)使用費(fèi)50萬元、理財(cái)產(chǎn)品收益30萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益120萬元,出售閑置廠房收入200萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元?!? 要求: (1)計(jì)算甲公司本年度銷售(營(yíng)業(yè))收入。 (2)計(jì)算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;(3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元;(4)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(5)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(6)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;(7)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;(8)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)(10)計(jì)入成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:↓全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元;繳納稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研九開發(fā)貴用方萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈(zèng)38萬元)?!?計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其 他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40 萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;取得營(yíng)業(yè) 外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈(zèng)38萬元) 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
更正申報(bào)了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會(huì)計(jì)憑證放發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)時(shí)期,財(cái)務(wù)報(bào)表與稅局申報(bào)不一致了呀
我5萬元凈工費(fèi),公司讓我開普票,我找別人代開,我應(yīng)收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬,昨天到了一筆錢29.4萬,我開一張29.4萬的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開票稅率是多少的,項(xiàng)目名稱要怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系公式
合同寫的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開票項(xiàng)目名稱寫,建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的重合分類和不是重分類什么區(qū)別
老師好,請(qǐng)問下,一個(gè)員工8月19日開始來公司上班,當(dāng)時(shí)說好包括社保一個(gè)月是4000元,那這個(gè)月的工資應(yīng)該怎么計(jì)算
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)查過300是全部按25%算,還是300以內(nèi)按5個(gè)點(diǎn),超過部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報(bào)收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認(rèn)收貨的收入的,這樣沒有貨物明細(xì)???有開網(wǎng)店實(shí)操過后臺(tái)的老師,能解決問題的,麻煩說下謝謝。
老師,能麻煩寫下步驟嗎
您看下對(duì)上面的哪個(gè)不理解再問 上面就是按步驟給你計(jì)算的