借? 以前年度損益調(diào)整? 貸? 應交稅費-所得稅 借 利潤分配-未分配利潤 貸?以前年度損益調(diào)整?
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳補交的所得稅怎么做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳交的企業(yè)所得稅怎么記分錄?
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么記分錄?
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
老師,您好!企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
好的,謝謝
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????
進項稅額轉出呢?
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅