你好 結(jié)平 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
請(qǐng)教老師,我家有一筆不開(kāi)票收入11萬(wàn),增值稅只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),在月末時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅)要不要過(guò)一下應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅)?或是直接到應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)?
老師,我想問(wèn)下一般納稅人賬上一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)和進(jìn)項(xiàng)稅額,還有未交增值稅,這些明細(xì)一直有余額,不用管嗎?
老師,一般納稅人,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是都要在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就會(huì)一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)下面?
月底年底,進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額有沒(méi)有規(guī)定一定要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是可以一直掛著不處理
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒(méi)有 怎么辦 快賬沒(méi)有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開(kāi)發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說(shuō)嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷(xiāo)售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開(kāi)核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開(kāi)核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問(wèn)工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過(guò)年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
好的,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),本月不做結(jié)轉(zhuǎn),或者直接掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方可以嗎?
還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做呢?
也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里?