你好,你們是一般納稅人的嗎?

請教老師,我家有一筆不開票收入11萬,增值稅只有銷項稅額,沒有進項,一直沒有進項,在月末時,應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅_銷項稅)要不要過一下應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅)?或是直接到應(yīng)交稅費(未交增值稅)?
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
一般納稅人的進項稅額和銷項稅額是不是都要在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就會一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)下面?
老師,進項銷項要過一下轉(zhuǎn)出未來增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(借或貸)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項;再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個勞務(wù)報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔(dān)保機構(gòu)做這種擔(dān)保費用我是到財務(wù)費用,其他還是需要建立一個擔(dān)保費用科目了。
老師您好,請問財務(wù)憑證后面對應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負(fù)債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎?
個體戶轉(zhuǎn)公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
是一般納稅人
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
好的,謝謝
不用客氣的,工作愉快。