你好 都可以的 月底和年底時,進項稅額和銷項稅額一般需要進行結(jié)轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目。這是為了確保稅務(wù)報告的準確性,并符合相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)要求。 然而,有些情況下,進項稅額和銷項稅額可能不需要立即結(jié)轉(zhuǎn)。例如,如果進項稅額大于銷項稅額,且企業(yè)有足夠的留抵稅額,那么可以在不進行結(jié)轉(zhuǎn)的情況下保持進項稅額和銷項稅額的平衡。
如果年底進項稅額有留底的,是不是銷項稅額、進項稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅里面)
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務(wù)處理?還是把進項稅留底轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,12月只有進項,我的會計分錄一直在進項掛著,等以后月份有銷項再處理,還是把進項轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅借方呢?
月底年底,進項稅額銷項稅額有沒有規(guī)定一定要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是可以一直掛著不處理
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對