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老師,12月只有進項,我的會計分錄一直在進項掛著,等以后月份有銷項再處理,還是把進項轉(zhuǎn)出到應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅借方呢?

2021-12-15 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 09:20

你好,可以等以后月份有銷項再處理

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快賬用戶7741 追問 2021-12-15 09:21

年底了,這個進項不是必須結轉(zhuǎn)的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:30

你好,不是必須結轉(zhuǎn)的

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你好,可以等以后月份有銷項再處理
2021-12-15
對的,同學,你的理解是正確的
2024-01-11
你好,你可以結轉(zhuǎn),也可以不用結轉(zhuǎn)的,這個看你們自己
2022-04-07
你好,這種情況是不用轉(zhuǎn)。
2024-04-12
你好 都可以的 月底和年底時,進項稅額和銷項稅額一般需要進行結轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目。這是為了確保稅務報告的準確性,并符合相關的稅務法規(guī)要求。 然而,有些情況下,進項稅額和銷項稅額可能不需要立即結轉(zhuǎn)。例如,如果進項稅額大于銷項稅額,且企業(yè)有足夠的留抵稅額,那么可以在不進行結轉(zhuǎn)的情況下保持進項稅額和銷項稅額的平衡。
2023-11-30
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