你好,你增值稅核定征收嗎?

#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進(jìn)出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬(wàn)的海運(yùn)費(fèi),在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬(wàn)部分海運(yùn)費(fèi), 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬(wàn)多 能抵辦理退稅的是 6萬(wàn)多 運(yùn)費(fèi)算4萬(wàn) 本月人工工資申報(bào)了11萬(wàn) 租金是1萬(wàn) 她和我說工資按2萬(wàn)算到這個(gè)柜子里的成本,,,,這樣的話 這個(gè)我本來申報(bào)了11萬(wàn)的工資 ,就算2萬(wàn)的人工工資到這個(gè)柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,核定征收,收到20萬(wàn)的貨款,目前按一個(gè)點(diǎn)來算,開發(fā)票需要付多少錢稅金?怎樣算?能詳細(xì)計(jì)算嗎?坐標(biāo)上海
老師您好 想問下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬(wàn)元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請(qǐng)問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬(wàn)元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬(wàn)元。(3)將公司門面房出售收款330萬(wàn)元,該門面房購(gòu)置原價(jià)180萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬(wàn)元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡(jiǎn)述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)激鈉的增值稅。
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


小規(guī)模納稅人,增普票核定征收
那你核定是定額,還是征收率
核定是定額
這樣說吧,就是20萬(wàn)打算找朋友公司開發(fā)票,但是稅金是我們自己承擔(dān),因?yàn)閮杉叶际切∫?guī)模納稅人,也都是核定征收,所以想知道我們要支付多少稅金,目前因?yàn)檎邇?yōu)惠,是按1%稅率來算
想了解下核算稅金的過程,大概要給多少錢
你要是超過核定了,你開專票還是普票
開普票,這個(gè)季度還未有其他入賬和開票,這是第一筆
那你要是不超過45萬(wàn),就是免稅的,超過的話就按照1%稅率計(jì)算
對(duì)方公司是免稅的,但是代開發(fā)票的錢要我們支付
現(xiàn)在就是不知道支付多少?怎樣計(jì)算
為什么,普票要收你們稅點(diǎn)嗎?票面就是1%
可能是之前業(yè)務(wù)溝通好的,就是讓我們公司來自行承擔(dān)這個(gè)稅金,對(duì),稅率就是按照1%
恩,您還想問什么問題
怎樣算???到現(xiàn)在還沒有告知怎樣計(jì)算稅金啊
20萬(wàn)除以1.01*1%就是增值稅稅額計(jì)算
好的,謝謝您。這個(gè)算出來和我算的金額一樣,我現(xiàn)在算出了,增值稅、附加稅、個(gè)稅、印花稅,但是所得稅稅率怎么算???
所得稅這樣看你具體怎么談稅點(diǎn)了
就是這個(gè)所得稅稅率,不知道了
你要純問我所得稅,只能說法定是25%,小微的是2.5%
就是198019.80*0.025 這樣,是嗎?
這個(gè)所得稅時(shí)按照利潤(rùn)嗎,不是按照收入,如果你沒有成本就是你說的那樣,