你好! 把A變一下就明白了 (140-60-40)*(1-25%)+40=70 (這樣就和B的思路一樣了)
老師這個題目凈利潤=收入-成本費用-稅 那個付現成本是25非付現成本是78 老師為什么不? 上變動成本75呀 我就是不明白哈。
老師,這道題答案:為什么A的非付現成本*25%,B的非付現成本不需要*25%呢?
老師能答一下嘛,為什么圖片中 非付現成本(折舊1000萬元)在算 營業(yè)現金流量 的時候 不乘 25% 。 資料一,他的是稅后營業(yè)利潤 不是 應該 加上 非付現成本抵稅嗎?
老師,這道題算凈現值的時候為什么不用加上折舊的非付現成本
13.某企業(yè)營業(yè)收入為1000萬元,付現成本為600萬元,非付現成本為100萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%,則營業(yè)現金毛流量為()萬元。A.325B.300C.1225D.1175【答案】A我的做法:營業(yè)現金毛流量=稅后經營凈利潤+折舊攤銷=(1000-600)*(1-25%)+100=400,為什么這種做法不對?
工會經費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經費會計分錄怎么寫?轉到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現的營業(yè)收入與我們賬上和系統申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經申請退回,款項已經到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統提示多繳納了,經核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?