你好同學(xué),應(yīng)該是(1000-600-100)*(1-25%)+100.公式中計(jì)算稅后凈利潤時,應(yīng)考慮全部的營業(yè)成本
18、A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價值為( )萬元。 7407 7500 6407 8907 AB 每年的稅后經(jīng)營凈利潤=800×(1-25%)=600(萬元),第1年實(shí)體現(xiàn)金流量=600-100=500(萬元),第2年及以后的實(shí)體現(xiàn)金流量=600-0=600(萬元)。企業(yè)實(shí)體價值=500/(1+8%)+(600/8%)/(1+8%)=7407(萬元)。為什么第二年稅后現(xiàn)金流要除以8%
13.某企業(yè)生產(chǎn)單一產(chǎn)品,產(chǎn)銷平衡,2019年銷售收入為1000萬元,變動成本為700萬元,固定成本為200萬元,2020年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為()。a.3B.2c.4D.14.某投資方案投產(chǎn)后年銷售收入為1000萬元,年?duì)I業(yè)成本為600元(其中折舊為100萬元),所得稅稅率為25%,則該方案投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為()萬元。a.325B.400c.300D.475
13.某企業(yè)生產(chǎn)單一產(chǎn)品,產(chǎn)銷平衡,2019年銷售收入為1000萬元,變動成本為700萬元,固定成本為200萬元,2020年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為()。a.3B.2c.4D.14.某投資方案投產(chǎn)后年銷售收入為1000萬元,年?duì)I業(yè)成本為600元(其中折舊為100萬元),所得稅稅率為25%,則該方案投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為()萬元。a.325B.400c.300D.475
13.某企業(yè)生產(chǎn)單一產(chǎn)品,產(chǎn)銷平衡,2019年銷售收入為1000萬元,變動成本為700萬元,固定成本為200萬元,2020年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為()。a.3B.2c.4D.14.某投資方案投產(chǎn)后年銷售收入為1000萬元,年?duì)I業(yè)成本為600元(其中折舊為100萬元),所得稅稅率為25%,則該方案投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為()萬元。a.325B.400c.300D.475
13.某企業(yè)生產(chǎn)單一產(chǎn)品,產(chǎn)銷平衡,2019年銷售收入為1000萬元,變動成本為700萬元,固定成本為200萬元,2020年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為()。a.3B.2c.4D.14.某投資方案投產(chǎn)后年銷售收入為1000萬元,年?duì)I業(yè)成本為600元(其中折舊為100萬元),所得稅稅率為25%,則該方案投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為()萬元。a.325B.400c.300D.475
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計(jì)分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務(wù)成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當(dāng)中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???