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Q

您好 我有兩筆業(yè)務(wù) 銷售貨物已開票 已計(jì)入應(yīng)收 但是在收款時(shí)貸方計(jì)入了預(yù)收賬款 已經(jīng)跨年。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收科目余額錯(cuò)誤。該怎么調(diào)整 ?

2021-08-17 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 16:22

你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:23

這樣做出來以后 本來應(yīng)收是1 調(diào)完以后應(yīng)收變多了

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:23

原有的應(yīng)收賬款被沖了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:24

你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:26

有 沒有調(diào)整之前 應(yīng)收有1.5,這1.5里 1是本期應(yīng)收 0.5是之前本來應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收貸方實(shí)際計(jì)入了預(yù)收貸方造成的

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:26

按照您說的辦法去做 應(yīng)收就會(huì)變少 我本期的應(yīng)收數(shù)沒有了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:29

你好 銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:35

你好 銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款 這樣處理的流程沒有疑問 我按照這個(gè)分錄調(diào)整了 在調(diào)整之前 我應(yīng)收賬款余額是190(應(yīng)該是180),預(yù)收也是190(預(yù)收應(yīng)該是0),我按照調(diào)整分錄寫完以后 我的本期應(yīng)收賬款被沖銷了 但我需要調(diào)整的是以前期間的啊。

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:36

你好,是實(shí)現(xiàn)收入借方應(yīng)收賬款掛賬180,實(shí)際收款金額190,是這個(gè)意思嗎??

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:41

不是 掛賬170+190(兩筆),實(shí)際收的時(shí)候 現(xiàn)金75+80(對應(yīng)金額),票據(jù)95+110.做賬的時(shí)候 現(xiàn)金 75貸方預(yù)收 票據(jù)95是貸方 預(yù)收,票據(jù)110(90是應(yīng)收貸方,20是預(yù)收貸方)

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:42

就是這兩筆計(jì)入了預(yù)收 有了問題

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:43

你好,這里的票據(jù)95 ,110與實(shí)際收的75 ,80有什么關(guān)系嗎?

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:43

是以前年度造成的 我本期的還有180未收 按照您說的調(diào)整的話 我的應(yīng)收就平了 但是這樣不對啊

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:44

有啊 對方欠款 170和 190

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:45

還款是現(xiàn)金和票據(jù)兩部分

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:47

你好,對方欠款 170和 190 還款是現(xiàn)金和票據(jù),分錄是 借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 因?yàn)槟沐e(cuò)誤的把貸方計(jì)入了預(yù)收賬款,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:48

,,,,, 。。。。。這樣做了以后 我本期的應(yīng)收賬款(還沒有收回來的部分)被沖了

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快賬用戶5050 追問 2021-08-17 16:49

您能看一下我說的話嗎 我這樣調(diào)了 不對

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:50

你好,實(shí)際收回多少,就沖回多少 而不一定是全部沖回啊 比如銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款100 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款90時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 90 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 90 那調(diào)整分錄是,借 :預(yù)收賬款90,貸:應(yīng)收賬款90,這個(gè)分錄金額就不是100啊?

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你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
2021-08-17
您好,借:預(yù)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 2個(gè)分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
2025-05-09
您好 請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2024-04-23
同學(xué)你好 直接沖減就可以了;
2022-08-26
客戶不存在要核銷預(yù)收賬款,賬務(wù)處理為借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入。不能計(jì)入其他應(yīng)付款,因?yàn)闊o需再支付;也不能計(jì)入銀行存款,與銀行存款變動(dòng)無關(guān)。計(jì)入營業(yè)外收入是因該款項(xiàng)屬非經(jīng)營性利得,符合其核算范疇。
2025-01-18
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