你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
您好 我有兩筆業(yè)務(wù) 銷售貨物已開票 已計(jì)入應(yīng)收 但是在收款時(shí)貸方計(jì)入了預(yù)收賬款 已經(jīng)跨年。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收科目余額錯(cuò)誤。該怎么調(diào)整 ?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯(cuò)了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師,2023年的時(shí)候有一筆收入是借:銀行存款60萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入60萬,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)科目,后來交稅的時(shí)候直接交稅了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢?
你好 老師我發(fā)現(xiàn)2022年會(huì)計(jì)少做了一筆收入,現(xiàn)在和廠家對賬才發(fā)票,我怎么把收入補(bǔ)計(jì)入賬,借方用應(yīng)收賬款,貸方用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢? 都已經(jīng)跨年了
有一筆時(shí)間久遠(yuǎn)的預(yù)收賬款在賬戶上面,因?yàn)榭蛻粢呀?jīng)不存在,現(xiàn)在要把這筆預(yù)收賬款核銷掉,應(yīng)該怎么做賬呢?借:預(yù)收賬款 但是貸方應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?營業(yè)外收入,還是其他應(yīng)付款,還是銀行存款呢?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
這樣做出來以后 本來應(yīng)收是1 調(diào)完以后應(yīng)收變多了
原有的應(yīng)收賬款被沖了
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
有 沒有調(diào)整之前 應(yīng)收有1.5,這1.5里 1是本期應(yīng)收 0.5是之前本來應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收貸方實(shí)際計(jì)入了預(yù)收貸方造成的
按照您說的辦法去做 應(yīng)收就會(huì)變少 我本期的應(yīng)收數(shù)沒有了
你好 銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
你好 銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款 這樣處理的流程沒有疑問 我按照這個(gè)分錄調(diào)整了 在調(diào)整之前 我應(yīng)收賬款余額是190(應(yīng)該是180),預(yù)收也是190(預(yù)收應(yīng)該是0),我按照調(diào)整分錄寫完以后 我的本期應(yīng)收賬款被沖銷了 但我需要調(diào)整的是以前期間的啊。
你好,是實(shí)現(xiàn)收入借方應(yīng)收賬款掛賬180,實(shí)際收款金額190,是這個(gè)意思嗎??
不是 掛賬170+190(兩筆),實(shí)際收的時(shí)候 現(xiàn)金75+80(對應(yīng)金額),票據(jù)95+110.做賬的時(shí)候 現(xiàn)金 75貸方預(yù)收 票據(jù)95是貸方 預(yù)收,票據(jù)110(90是應(yīng)收貸方,20是預(yù)收貸方)
就是這兩筆計(jì)入了預(yù)收 有了問題
你好,這里的票據(jù)95 ,110與實(shí)際收的75 ,80有什么關(guān)系嗎?
是以前年度造成的 我本期的還有180未收 按照您說的調(diào)整的話 我的應(yīng)收就平了 但是這樣不對啊
有啊 對方欠款 170和 190
還款是現(xiàn)金和票據(jù)兩部分
你好,對方欠款 170和 190 還款是現(xiàn)金和票據(jù),分錄是 借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 因?yàn)槟沐e(cuò)誤的把貸方計(jì)入了預(yù)收賬款,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
,,,,, 。。。。。這樣做了以后 我本期的應(yīng)收賬款(還沒有收回來的部分)被沖了
您能看一下我說的話嗎 我這樣調(diào)了 不對
你好,實(shí)際收回多少,就沖回多少 而不一定是全部沖回啊 比如銷售貨物已開票,借:應(yīng)收賬款100 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款90時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 90 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 90 那調(diào)整分錄是,借 :預(yù)收賬款90,貸:應(yīng)收賬款90,這個(gè)分錄金額就不是100啊?