你好 都是電子稅務局去報稅的。 如果一開始就是贈送 視同銷售處理的; 你正常做進項稅 在做視同銷售處理 報稅 。這個不用轉出哈

請問一下各位老師!報稅前都需要準備什么資料啊,我不會準備資料,就準備開票明細和認證明細?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統(tǒng)計啊,賣廢品收入啊,營業(yè)外收入啊,平時零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個都要怎么統(tǒng)計,怎么算?。???一想到這些基礎數(shù)據不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數(shù)據我都統(tǒng)計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉出的就更凌亂了我
外購物資贈送給客戶,開的專票,進項稅額需要轉出,發(fā)票認證和勾選有什么區(qū)別啊,都需要在電子稅務系統(tǒng)操作么
2024年1月認證了一筆進項稅額,由于1月份沒有開票,認證了勾選了這張發(fā)票,需要打印出來那個叫什么,怎么在電子稅務系統(tǒng)打印出來,需要裝訂嗎?
1.汽車外貿相關分錄都有哪些 ? 2.購入車輛計入主營業(yè)務成本還是庫存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個稅申報怎么操作??? 6.某個月進項稅50542.62銷項稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項-進項的76.84用分錄表示出來?增值稅需要結轉嗎?
老師我是購買方,上個月收到發(fā)票未認證勾選,這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務局確認了,我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉出是怎么回事?我上個月并沒有勾選???該怎么操作呢
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。