你好 都是電子稅務(wù)局去報(bào)稅的。 如果一開始就是贈(zèng)送 視同銷售處理的; 你正常做進(jìn)項(xiàng)稅 在做視同銷售處理 報(bào)稅 。這個(gè)不用轉(zhuǎn)出哈
請(qǐng)問一下各位老師!報(bào)稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會(huì)準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開票的票子假如一大堆,這個(gè)我怎么統(tǒng)計(jì)啊,賣廢品收入啊,營(yíng)業(yè)外收入啊,平時(shí)零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個(gè)都要怎么統(tǒng)計(jì),怎么算?????一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報(bào)稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計(jì)不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
外購物資贈(zèng)送給客戶,開的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,發(fā)票認(rèn)證和勾選有什么區(qū)別啊,都需要在電子稅務(wù)系統(tǒng)操作么
2024年1月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,由于1月份沒有開票,認(rèn)證了勾選了這張發(fā)票,需要打印出來那個(gè)叫什么,怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)打印出來,需要裝訂嗎?
1.汽車外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些 ? 2.購入車輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作啊? 6.某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅50542.62銷項(xiàng)稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的76.84用分錄表示出來?增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我是購買方,上個(gè)月收到發(fā)票未認(rèn)證勾選,這個(gè)月對(duì)方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認(rèn)了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)提示要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個(gè)月并沒有勾選???該怎么操作呢
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎