那你相當(dāng)于就給那個(gè)員工卡里多打了錢(qián),對(duì)不對(duì)?
老師,您好,請(qǐng)教您[抱拳][抱拳]發(fā)放某某工資3000元,代扣代繳社保100元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借工資福利支出3000元,貸記其他應(yīng)付款―代扣社會(huì)保障費(fèi)100元 財(cái)政撥款收入2900元。 然后支付社保1600元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記其他應(yīng)付款―代扣代繳社會(huì)保障費(fèi)(個(gè)人)100元,工資福利支出―事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位)1500元;貸記財(cái)政撥款收入1600元。請(qǐng)教這兩筆預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?
我們單位有幾個(gè)員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費(fèi)用本公司會(huì)支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請(qǐng)問(wèn)這一部分員工的社保是在本公司計(jì)提還是投資方這邊計(jì)提?這一部分費(fèi)用支付給投資方的時(shí)候又如何做賬呢?
行政事業(yè)單位,請(qǐng)教一下老師,咱們做工資支付時(shí),財(cái)政支付的是未扣繳社保以前的工資,但是單位發(fā)放的是扣繳完社保的工資,這部分該怎么記賬了!
老師問(wèn)一下 員工沒(méi)有轉(zhuǎn)正 但是要求給他繳納社保 扣款的時(shí)候在發(fā)工資的時(shí)候扣掉了單位部分社保的錢(qián) 這個(gè)怎么做賬呢?
老師你好,我們單位的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是次月發(fā)放,我們當(dāng)月就做了扣繳社保個(gè)人部分的憑證,但是次月工資表出來(lái)以后,扣繳個(gè)人部分保險(xiǎn)的公積金部分少扣了11元,應(yīng)該怎么處理?
建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn),我司會(huì)計(jì)科目沒(méi)設(shè)置遞延所得稅,我如何添加
老師好,有一張5月初的發(fā)票不小心入賬到4月份了,7月份發(fā)現(xiàn)的,7月紅沖了,7月又做了一張正確的憑證,想問(wèn)5月的那張發(fā)票應(yīng)該放在4月還是放在7月?
廠里的污水,廢雜處理計(jì)入什么科目
結(jié)錯(cuò)一筆金額怎么做賬
老師您好,去年個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,直接去去年歸屬期做更正申報(bào)么?那今年做的企業(yè)所得稅匯算那邊需要調(diào)整么?
老師,個(gè)體工商戶給勞務(wù)公司開(kāi)票,勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,勞務(wù)公司可以差額交稅嗎
公司年報(bào)的的公示金額從哪里獲???
像個(gè)人所得稅 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅這些是登三欄式賬簿里面? 還是應(yīng)交增值稅明細(xì)賬
請(qǐng)問(wèn),公司 在期貨公司 購(gòu)買(mǎi)的期貨,怎么做賬?
沒(méi)有,財(cái)政預(yù)算收入是應(yīng)發(fā)工資,和實(shí)發(fā)工資差個(gè)人應(yīng)繳社保部分,如果借記應(yīng)付職工薪酬,貸記其他應(yīng)付款--個(gè)人社保,財(cái)政撥款收入,那么財(cái)政撥款收入就會(huì)少一部分
財(cái)政的錢(qián)是直接撥到你單位上的,對(duì)不對(duì)?
那你這一邊,這個(gè)并不影響你,收到錢(qián)的時(shí)候直接貸財(cái)政撥款收入就行了。完了之后,你發(fā)的時(shí)候就正常,按照你實(shí)際發(fā)的工資發(fā),差額放到了其他應(yīng)收款,你后面為這個(gè)員工交社保的時(shí)候,這個(gè)差額部分就交給了社保,這個(gè)就平了。
我收到財(cái)政撥款的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸財(cái)政撥款收入?
實(shí)際支付時(shí)又該怎么記賬了?
你不是說(shuō)這個(gè)錢(qián)沒(méi)有直接打到那個(gè)員工的賬上嗎?他是發(fā)到你單位上的呀。那你直接就是借零余額賬戶,用款額度貸財(cái)政撥款收入。