那你相當于就給那個員工卡里多打了錢,對不對?
老師,您好,請教您[抱拳][抱拳]發(fā)放某某工資3000元,代扣代繳社保100元。財務會計借工資福利支出3000元,貸記其他應付款―代扣社會保障費100元 財政撥款收入2900元。 然后支付社保1600元。財務會計:借記其他應付款―代扣代繳社會保障費(個人)100元,工資福利支出―事業(yè)單位養(yǎng)老保險(單位)1500元;貸記財政撥款收入1600元。請教這兩筆預算會計怎么做分錄?
我們單位有幾個員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費用本公司會支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請問這一部分員工的社保是在本公司計提還是投資方這邊計提?這一部分費用支付給投資方的時候又如何做賬呢?
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時候,工資部分直接發(fā)放到個人賬戶,個人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個人部分就會轉(zhuǎn)到一個社保專戶,再從社保專戶這里繳納,因為我想在這個做賬系統(tǒng)里面同時體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個分錄需要怎么做
行政事業(yè)單位,請教一下老師,咱們做工資支付時,財政支付的是未扣繳社保以前的工資,但是單位發(fā)放的是扣繳完社保的工資,這部分該怎么記賬了!
老師問一下 員工沒有轉(zhuǎn)正 但是要求給他繳納社保 扣款的時候在發(fā)工資的時候扣掉了單位部分社保的錢 這個怎么做賬呢?
學堂課程有講匯算清繳那些表詳細的嗎
老師,想問下餐飲外賣應該怎么定價才能跟實體店價格匹配呢?外賣商家有平臺的活動支出,運費支出,傭金支出。而且產(chǎn)品客單價高低不一
老師,什么是最高額抵押擔保權(quán)?
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師舉例說明,謝謝
核算成本,是核算生產(chǎn)日報表上的已完成數(shù)量,還是已生產(chǎn)入庫的核算
老師,賬里沒有研發(fā)費用,要根據(jù)管理費用和成本費用進行歸集,怎么歸集來著?
老師好:想咨詢下,現(xiàn)在出2024年審計報告,那字號應該是【2024】還是【2025】?
投資款是打在基本戶還是一般戶 哪個合適
老師你好,快遞公司給客戶開票,開哪兒個項目比較合適
有一位老板,經(jīng)營了多家個體工商戶,同時在另一家公司上班,拿勞務報酬,請問他交個稅,是將勞務報酬和個體經(jīng)營的合并計算,還是分開計算啊
沒有,財政預算收入是應發(fā)工資,和實發(fā)工資差個人應繳社保部分,如果借記應付職工薪酬,貸記其他應付款--個人社保,財政撥款收入,那么財政撥款收入就會少一部分
財政的錢是直接撥到你單位上的,對不對?
那你這一邊,這個并不影響你,收到錢的時候直接貸財政撥款收入就行了。完了之后,你發(fā)的時候就正常,按照你實際發(fā)的工資發(fā),差額放到了其他應收款,你后面為這個員工交社保的時候,這個差額部分就交給了社保,這個就平了。
我收到財政撥款的時候,借應付職工薪酬,貸財政撥款收入?
實際支付時又該怎么記賬了?
你不是說這個錢沒有直接打到那個員工的賬上嗎?他是發(fā)到你單位上的呀。那你直接就是借零余額賬戶,用款額度貸財政撥款收入。