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你好!老師!之前利潤為o,現(xiàn)收款200萬,收發(fā)票150萬,還有60萬的發(fā)票未收回,已付款,請問下本季度除了報200萬的增值稅還有企業(yè)所得稅該繳多少?

2021-08-16 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-16 12:17

一般納稅人的嗎 開的shnemeyewu

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:17

開的什么業(yè)務 13%的增值稅嗎 所得稅你可以暫估

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:18

是小規(guī)模納稅人,開的服務器

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:19

你好 增值稅200/1.01*1% 所得稅不交 你可以暫估

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:20

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:22

借主營業(yè)務成本貸應付帳款60

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:25

沒收到發(fā)票60也可以這么做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:26

你好 有發(fā)生就可以做的

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:29

我們實收貨款為9574.05元,實送數(shù)量13臺,請問下合同單價該寫多少一臺

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:30

如果按736.47填寫有沒有問題?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:34

不等于你這個總的金額 可以這樣寫,差額不一致的,可以放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:35

那你的意思是合同金額可以改為9574.05元,單價736.47元

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:35

你好 是的可以這么做的。

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快賬用戶8301 追問 2021-08-16 12:36

少付的6分算營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:36

你好 可以的 可以的

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