你好,對的是的,是這么做的。
美團(tuán)上銷售50元抵100元的優(yōu)惠券給顧客(買倆張)進(jìn)店消費(fèi)。 在我酒店消費(fèi)498元。會計(jì)分錄:借 其他貨幣資金 100元 現(xiàn)金 298元 銷售費(fèi)用 100元 貸 主營業(yè)務(wù)收入 493.07 應(yīng)交稅費(fèi) 4.93 老師這樣處理會計(jì)分錄對嗎? 老師這樣是對的嗎?
老師,藥店連鎖店賣藥:有優(yōu)惠券;售價(jià)200用了10元,做賬是:借:銀行存款190,銷售費(fèi)用10 貸:主營業(yè)務(wù)收入177 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23 這樣對嗎?就是優(yōu)惠券也要交稅的是吧
老師好,第一個(gè)問題是:請問我們是一家小規(guī)模建筑公司,這月開了15萬的專票,只有普票才能享受優(yōu)惠政策,專票是要繳稅的對吧。第二個(gè)問題是:我這樣做賬對不對借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。下月繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款可以嗎?
老師,你剛剛給我回復(fù)的:你代金券平常這個(gè) 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 ; 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。這個(gè)我懂了,但我們這次這個(gè)代金券就是公司印的百元代金券,可以當(dāng)現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
老師,一般納稅人,簡易計(jì)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售額乘以稅率就是應(yīng)納稅額,銷售貨物:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)_簡易計(jì)稅,繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅貸:銀行存款。是這樣子嗎?簡易計(jì)稅的一般納稅人享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?
老師,請教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級會計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那買藥品,贈送其他生活用品,例如贈品買價(jià)10元,怎么做賬呢?
借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師小規(guī)模納稅人購進(jìn)贈品:借庫存商品10貸銀行10.那贈送的時(shí)候是:借銷售費(fèi)用12貸庫存商品10 銷項(xiàng)稅2 一般納稅人購進(jìn)贈品:借庫存商品8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸銀行存款10 贈送時(shí)候 借銷售費(fèi)用 10 貸庫存商品8 銷項(xiàng)稅2
你好,這個(gè)銷項(xiàng)應(yīng)該根據(jù)市場價(jià)格乘以你的增值稅稅率。
這個(gè)一般納稅人也是。
哦按市場價(jià)來算 不能按買價(jià)含稅價(jià)算是吧?
那老師,買一送一呢藥品 200的售價(jià) 借應(yīng)收200 貸主營業(yè)務(wù)收入177 銷項(xiàng)23 借主營業(yè)務(wù)成本50*2 貸庫存商品50*2
你好,買一送一的也可以當(dāng)做折扣,也可以按照視同銷售的。
老師兩者怎么區(qū)分呢?
前者多交增值稅,后者少交增值稅。
前者少交稅吧?就是什么情況要折扣,什么情況要視同銷售?
折扣的少繳增值稅。贈送出去的,應(yīng)該做,視同銷售。