同學(xué),你好 借固定資產(chǎn)清理190 借累計(jì)折舊3610 貸固定資產(chǎn)3800 如果沒有支付費(fèi)用和收回殘料等 借營業(yè)外支出190 貸固定資產(chǎn)清理190
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除,在轉(zhuǎn)回的時候,如果有部分固定資產(chǎn)已達(dá)到使用期限足額提取完折舊了,該如何轉(zhuǎn)回,是將應(yīng)提取的折舊全部轉(zhuǎn)回嗎?該部分的固定資產(chǎn)雖然已足額提完折舊了但是仍可正常使用,未達(dá)到報(bào)廢狀態(tài),賬上的價值是剩下的原值*殘值率得出來的凈殘值。
已經(jīng)攤銷后折舊年限的固定資產(chǎn)報(bào)廢如何做分錄,只還剩一個凈殘值
固定資產(chǎn)報(bào)廢問題:報(bào)廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計(jì)折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)到最后提完折舊,最后剩殘值,或者報(bào)廢處理,需要出具資產(chǎn)報(bào)廢證明嗎,還有殘值計(jì)提比例多少,還有一般計(jì)提的年限是多少
固定資產(chǎn)折舊完還剩有凈殘值的金額一直掛在賬上,固定資產(chǎn)也早就報(bào)廢清理掉了,凈殘值要如何做賬平掉呀?
會計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師一般納稅生產(chǎn)制造業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少啊,怎么計(jì)算
計(jì)提社保的分錄怎么寫? 銀行實(shí)發(fā)是7798.65。 公積金是個人部分500。 社保個人承擔(dān)部分2274.25 這個分錄應(yīng)該怎么寫?
立項(xiàng)模板這種有嗎 是自己內(nèi)部的嗎
老師,公司在準(zhǔn)備注銷,但是其他 應(yīng)收款在法人名下,這個應(yīng)怎么處理(法人不可能也沒有錢把這個錢退了)
老師,3月收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍(lán)字專用發(fā)票。這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我有一家個體戶 這個季度開票不含稅金額20萬 進(jìn)項(xiàng)票才17000,我要是沒有其他進(jìn)項(xiàng)啦,我需要交多少個人經(jīng)營所得稅?
你好老師,我公司購買貨物支付80萬元,收到庫存商品75萬元,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票60萬元如何作分錄
關(guān)于軟件即征即退,進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>
請問公司啟動資金一般以什么打進(jìn)來最好?借款還是投資款,貿(mào)易公司
第一條分錄是要把原來的固定資產(chǎn)沖掉的意思?就是2016年的固定資產(chǎn)直接報(bào)廢了扔了
是把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
那我們這種情況試用上面第一種吧
是不是要把殘值收回來?
第一個分錄只是轉(zhuǎn)入清理,后面根據(jù)業(yè)務(wù)部分或者全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
那我們公司這情況就是都要做
是的,固定資產(chǎn)清理必須結(jié)轉(zhuǎn),它是過渡科目