同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不能退了
進(jìn)出口的外貿(mào)企業(yè),如果出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票之前給不懂的會(huì)計(jì)給當(dāng)做一般的進(jìn)項(xiàng)票給勾選抵扣了,現(xiàn)在是不是就退不了稅了?
(請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
本期的增值稅已申報(bào)繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒有抵當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)。外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在要辦理出口免退稅無法匹配對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯(cuò)誤了。
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進(jìn)項(xiàng)稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項(xiàng)稅,還給退稅了。進(jìn)項(xiàng)是不是要做轉(zhuǎn)出
一般納稅人的外貿(mào)企業(yè),出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不申請(qǐng)退稅了,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進(jìn)項(xiàng)票是一樣的貨,同一個(gè)產(chǎn)品
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那我需要把這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來嗎?
對(duì)的 這個(gè)需要轉(zhuǎn)出才可以退稅
轉(zhuǎn)出還能退稅?是轉(zhuǎn)出后在做退稅勾選,然后再申報(bào)退稅嗎?
發(fā)票重新開哈 沖新開發(fā)票
這么操作有點(diǎn)困難,那我可以把這部分進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出,可以就當(dāng)正常抵扣嗎?
可以 但是不能退稅了哦
但對(duì)應(yīng)的貨物是出口的,申請(qǐng)了出口免稅的,開了免稅發(fā)票的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵嗎?
跟增值稅的鏈條不符合吧
免稅的也不可以抵扣的