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以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費用發(fā)放給員工,請問涉及的企業(yè)所得稅是怎么樣的?我的基礎(chǔ)較差,老師在解答時請仔細(xì)一些,辛苦了。

2021-08-11 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 23:32

您好。涉及到的企業(yè)所得稅?

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快賬用戶7805 追問 2021-08-11 23:32

不涉及企業(yè)所得稅?不知道,需要解答

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齊紅老師 解答 2021-08-12 00:08

發(fā)放給員工,視同銷售,那么要計入主營業(yè)務(wù)收入 ,對應(yīng)的也要計入成本。 企業(yè)所得稅是針對企業(yè)整理而言的,而非某個特地產(chǎn)品

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快賬用戶7805 追問 2021-08-12 08:03

那簡單來說是不是不涉及企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:17

您好,是涉及到,但是我感覺您已經(jīng)整蒙圈了

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:18

就好比說,你祖父母做了一桌子菜給大家吃,您知道哪個菜單獨屬于您么?但是又不能說您不吃??梢悦靼走@個意思么

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快賬用戶7805 追問 2021-08-12 08:21

更加不明白了,我感覺你把我說蒙圈了

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:23

比如a+b+c+等等=企業(yè)所得稅,那么您說的自產(chǎn)發(fā)給員工是a,您要多企業(yè)所得稅多少,那么很難計算的出來,因為企業(yè)所得稅是=a+b+c+等等組成的。那么這樣說可以明白么?

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快賬用戶7805 追問 2021-08-12 08:24

不明白咯

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:24

不明白就不明白吧

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您好。涉及到的企業(yè)所得稅?
2021-08-11
你好, 對于企業(yè)所得稅的話 就需要的 ;1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入,同時確認(rèn)視同銷售成本,均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。
2021-08-11
企業(yè)所得稅是視同銷售的
2021-08-12
您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫進(jìn)去
2021-08-11
一、 自制產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,自制產(chǎn)品贈送客戶,這兩種情況在企業(yè)所得稅都是要視同銷售的,請問匯算清繳的時候,需要填寫視同銷售收入。
2021-08-14
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