您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫(xiě)進(jìn)去
1.企業(yè)銷(xiāo)售所生產(chǎn)的高檔化妝品,價(jià)款100萬(wàn)元(不含增值稅),成本80萬(wàn)元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為1 5%,款項(xiàng)已存入銀行。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 1)計(jì)算應(yīng)交納的消費(fèi)稅,并編制會(huì)計(jì)分錄: 2)取得價(jià)款和稅款,確認(rèn)收入時(shí); 3)發(fā)出商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)。 2.家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),把一批高檔化妝品作為福利發(fā)放給員工,其中管理人員、生產(chǎn)工人、車(chē)間管理人員和銷(xiāo)售人員各占10%、20%、 30%、40%。該批化妝品的價(jià)款為100萬(wàn)元(不含增值稅),成本80萬(wàn)元,增值稅稅率為13% ,消費(fèi)稅稅率為15%。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 1)確認(rèn)收入時(shí); 2)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí); 3)計(jì)算應(yīng)交納的消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄; 4)發(fā)出商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 3.企業(yè)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)柴油,成本為100萬(wàn)元,應(yīng)交消費(fèi)稅24萬(wàn)元,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。編制會(huì)計(jì)分錄。
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???我基礎(chǔ)不好,麻煩解答詳細(xì)一些,多謝
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(企業(yè)適用的增值稅率為13%,假定本月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月已申請(qǐng)認(rèn)證): 1))購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款10000 元,稅款1300 元。另委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列示的運(yùn)費(fèi)200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已付。(2)因生產(chǎn)需用,進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)50000元,已納關(guān)稅為10000元,款項(xiàng)已付。(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅銷(xiāo)售額為400000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。 (4)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該產(chǎn)品成本為80000元,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅價(jià)格為 100000元。 要求:計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
【多選題】某公司為增值稅一般納稅人,出售專(zhuān)用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅3.9萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用5萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn)元,該設(shè)備的賬面價(jià)值22萬(wàn)元,不考慮其他因素。下列各項(xiàng)中,關(guān)于此項(xiàng)交易凈損益會(huì)計(jì)處理結(jié)果表述正確的有(D)。D.貸記資產(chǎn)處置損益3萬(wàn)元老師你好,麻煩您了,我想問(wèn)一下這個(gè)選項(xiàng)為什么選d,這個(gè)固定資產(chǎn)清理最后的余額不是在借方嘛,然后不應(yīng)該就是要貸方轉(zhuǎn)出,所以資產(chǎn)處置損益在借方,怎么這里是貸方!
老師下午好,我想問(wèn)一下老師,我們是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,然后5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)兩張發(fā)票,是個(gè)體戶(hù)給開(kāi)的發(fā)票,然后開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)進(jìn)來(lái)了,然后他不會(huì)沖紅,也沒(méi)有沖紅,6月份又開(kāi)了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問(wèn)的是他開(kāi)錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
請(qǐng)問(wèn)一下,給公司做審計(jì)報(bào)告這個(gè)是做什么費(fèi)用。管理費(fèi)用?
銷(xiāo)售棉花銷(xiāo)售是免稅的嗎
老師,企業(yè)支付寶收款,可以給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎?
我們是運(yùn)輸公司,剛開(kāi)始和別人五五開(kāi)買(mǎi)了一輛車(chē),過(guò)了兩年后,改投資金額改為三七,公司占七,要把那20%的金額轉(zhuǎn)給別人,這20%的金額要怎么入賬呢
虧損合同,非標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,對(duì)方科目記入什么,為什么。麻煩詳細(xì)解釋一下
怎么樣通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人,足浴行業(yè),開(kāi)票收入有203600,無(wú)票收入有156370 那申報(bào)增值稅給是只申報(bào)203600的不含稅收入,剩下的156370就合并開(kāi)票收入一起申報(bào)企業(yè)所得稅,而不是把兩個(gè)數(shù)字加起來(lái)申報(bào)增值稅?
有員工干了幾天就走了,我們對(duì)公發(fā)了工資,但是身份證號(hào)碼沒(méi)有要到,這種情況下應(yīng)該如何處理?
6%稅率都是哪些科目
看了申報(bào)表還是不明白
您把申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)截圖
您看的是附表1么?看到了橫向的欄有:其他
橫向的其他?只有一欄開(kāi)具其他發(fā)票。我自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工怎么會(huì)開(kāi)具發(fā)票?
您的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不好,還是別的基礎(chǔ)也不好?