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以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷項(xiàng),請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???

2021-08-12 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 08:28

學(xué)員您好,填在未開票收入和稅額里就可以

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快賬用戶5706 追問 2021-08-12 08:38

增值稅部分明白了。請(qǐng)問企業(yè)所得稅呢?這種情況是怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:40

學(xué)員您好,企業(yè)所得稅部分通過(guò)填報(bào)匯算清繳的視同銷售表格來(lái)實(shí)現(xiàn)。針對(duì)這筆交易,在視同銷售收入填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價(jià)值,在視同銷售成本填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的成本

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快賬用戶5706 追問 2021-08-12 21:37

請(qǐng)問企業(yè)所得稅里的是哪張表?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:53

學(xué)員您好,是A105010這張表

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學(xué)員您好,填在未開票收入和稅額里就可以
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您好,本題答案選項(xiàng)是18ABD19A
2022-05-19
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2022-05-19
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