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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(企業(yè)適用的增值稅率為13%,假定本月取得的增值稅專用發(fā)票均在本月已申請認(rèn)證): 1))購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000 元,稅款1300 元。另委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,列示的運費200元,材料已驗收入庫,款項已付。(2)因生產(chǎn)需用,進(jìn)口一臺設(shè)備,關(guān)稅完稅價50000元,已納關(guān)稅為10000元,款項已付。(3)銷售產(chǎn)品一批,不含稅銷售額為400000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。 (4)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該產(chǎn)品成本為80000元,對外銷售不含稅價格為 100000元。 要求:計算每筆業(yè)務(wù)的增值稅額并編制相關(guān)會計分錄。

2021-12-21 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 14:09

同學(xué)你好 1;進(jìn)項1300加200*9% 2;進(jìn)項60000*13% 3;銷項400000*13% 4;銷項100000*13% 1; 借,原材料10200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項1300加18 貸,銀行存款 2; 借,固定資產(chǎn)60000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項7800 貸,銀行存款67800 3; 借,應(yīng)收賬款452000 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52000 4; 借,應(yīng)付職工薪酬113000 貸,主營業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000 借,主營業(yè)務(wù)成本80000 貸,庫存商品80000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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