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以外購產(chǎn)品作為福利費用發(fā)放給員工,請問涉及的企業(yè)所得稅是怎么樣的?我的基礎(chǔ)較差,老師在解答時請仔細(xì)一些,辛苦了。

2021-08-11 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 23:39

你好, 對于企業(yè)所得稅的話 就需要的 ;1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入,同時確認(rèn)視同銷售成本,均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。

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快賬用戶8499 追問 2021-08-12 21:17

關(guān)于增值稅部分,我想知道進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是針對我已經(jīng)取得專票并且認(rèn)證抵扣的情況,是嗎?那我想請問申報增值稅的時候,我的進(jìn)行稅法轉(zhuǎn)出怎么填寫申報表,填寫哪一張?填寫哪里?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 21:37

你好,是的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是針對我已經(jīng)取得專票并且認(rèn)證抵扣的情況。

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齊紅老師 解答 2021-08-12 21:39

增值稅納稅申報表附列資料(二) 填表說明 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第13至23欄“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄: 分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。

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齊紅老師 解答 2021-08-31 14:33

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你好, 對于企業(yè)所得稅的話 就需要的 ;1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入,同時確認(rèn)視同銷售成本,均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。
2021-08-11
您好。涉及到的企業(yè)所得稅?
2021-08-11
企業(yè)所得稅是視同銷售的
2021-08-12
你好,非貨幣性福利計入職工福利費,這部分需要申報個人所得稅
2021-10-17
。首先,您這樣賬務(wù)處理是錯誤的。您要是會算清繳,應(yīng)該填在福利費那里面的。 納入應(yīng)付職工薪酬總額。
2023-03-29
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