借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 借管理費用 進項 貸其他應(yīng)付款
請問公司10月支付了一筆水電管理費,我原來以為是普通發(fā)票(當時對方發(fā)票還沒開給我們),我做帳是 借:管理費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來了,是增值稅專用發(fā)票,我這個帳要怎么沖?我公司是一般納稅人。
老師,請問我公司支付了一個標書費用給一個公司,剛開始說沒有票,五百塊,借 管理費用,貸銀行,這個月收到了專票,這個要怎么做呢
老師好,公司上個月預付了10月的餐費,這個月收到了發(fā)票,請問怎么寫分錄???可以寫:借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對這個發(fā)票要怎么做賬?
老師,請問公司付給個人的中標服務(wù)費在6月份直接計入的銷售費用,貸:銀行存款。但是在這個月收到了普票。這個怎么做賬。
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當作實繳資本嗎
老師,我今天遇到個很困惑的事情,我以前一直認為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對價:票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意+未付對價或者不善意+未付對價: 票據(jù)債務(wù)人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個有點分不清楚,這個寫的對么?
老師,比如我們是一個個體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫單,我們什么時候確認收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對加上乙公司利潤不理解。
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進項也沒有抵扣,老師要是勾選進項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師,這個題給我詳細的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細一點
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
為什么是其他應(yīng)付款呢
你好,就是一個往來科目,過渡一下,你可以用應(yīng)付賬款,也可以用應(yīng)收賬款。