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老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢

2025-07-26 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-26 21:12

您好,若企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,原可能已按價(jià)稅合計(jì)將庫存商品入賬,補(bǔ)做分錄時(shí)先紅字沖銷原分錄(借:庫存商品 -11300,貸:銀行存款 -11300),再補(bǔ)做正確分錄(借:庫存商品 10000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1300,貸:銀行存款 11300);若商品已銷售,因原錯(cuò)誤分錄多計(jì)庫存商品 1300 元,會使去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本,需調(diào)增去年利潤 1300 元,做分錄(借:以前年度損益調(diào)整 1300,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 325(1300×25%),利潤分配——未分配利潤 975)。若執(zhí)行《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,直接計(jì)入當(dāng)期,補(bǔ)做分錄后進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)期抵扣,但成本調(diào)整影響當(dāng)期利潤,需在報(bào)表附注披露;稅務(wù)上要更正去年所得稅年報(bào),涉及補(bǔ)稅和滯納金。稅務(wù)方面,2020 年 3 月 1 日后開具專票取消認(rèn)證期限,去年已結(jié)賬的在當(dāng)期申報(bào)表“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄填寫,若稅局要求說明需提供合理理由。實(shí)操時(shí)要檢查庫存商品狀態(tài),已銷售的同步調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,與稅務(wù)局溝通爭取當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和免除滯納金,在財(cái)務(wù)報(bào)表附注說明會計(jì)差錯(cuò)更正情況。

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快賬用戶3896 追問 2025-07-26 21:15

老師去年十月份到現(xiàn)在的發(fā)票不知道有沒有入賬,之前會計(jì)不做賬,我在稅務(wù)局從去年十月份到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)還沒有勾選完呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:19

?您好,先把去年十月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都找出來分類整理好,然后去查公司的會計(jì)憑證和賬簿,看看這些發(fā)票有沒有入賬,要是用財(cái)務(wù)軟件

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快賬用戶3896 追問 2025-07-26 21:24

老師之前會計(jì)不做賬公司也沒有財(cái)務(wù)軟件,之前會計(jì)做手工賬,我看他做憑證也不規(guī)范,應(yīng)該是勾選那個(gè)月就寫那個(gè)月的憑證

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:31

?您好,先把去年十月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都收集起來排好,瞅瞅之前會計(jì)不規(guī)范的手工憑證里有沒有這些發(fā)票的記錄,沒記錄就是沒入賬。接著按發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容做正確憑證,比如買貨就記庫存商品,加上對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。勾選發(fā)票時(shí),因?yàn)槿∠J(rèn)證期限了,你根據(jù)公司當(dāng)月要交多少增值稅來選勾選多少。勾選完在申報(bào)增值稅時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅額填到對應(yīng)地方抵扣。以后得定個(gè)規(guī)則,明確發(fā)票從拿到到入賬、認(rèn)證的流程,讓財(cái)務(wù)工作別再這么亂。

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快賬用戶3896 追問 2025-07-26 21:35

老師我可以先把去年十月份發(fā)票做到賬上勾選認(rèn)證了,再把今年的采購先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等啥時(shí)候抵扣了在轉(zhuǎn)出來就可以是吧!

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:39

?您好,行,你可以先把去年十月的發(fā)票記到賬里,然后去平臺上勾選認(rèn)證,這樣就能抵稅啦。今年采購的發(fā)票,先放到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目里,等以后公司要抵稅的時(shí)候,再把它轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”那邊。但你操作的時(shí)候,得好好看看發(fā)票是不是真的、合不合規(guī),保證都能正常抵稅,每筆賬也都記對,免得以后有稅務(wù)方面的麻煩。

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快賬用戶3896 追問 2025-07-26 21:42

老師是正規(guī)的都是供應(yīng)商給我開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:45

?您好,既然供應(yīng)商給開的都是正規(guī)發(fā)票,那你就照之前說的干。先把去年十月的發(fā)票記到賬上,然后去勾選認(rèn)證,這樣就能抵扣稅款了。今年采購的那些發(fā)票,先放到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里頭,等公司啥時(shí)候要抵稅了,再轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”就行。操作的時(shí)候細(xì)心點(diǎn),把賬記對,沒啥可擔(dān)心的。

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快賬用戶3896 追問 2025-07-26 21:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:50

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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