您好,若企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,原可能已按價(jià)稅合計(jì)將庫存商品入賬,補(bǔ)做分錄時(shí)先紅字沖銷原分錄(借:庫存商品 -11300,貸:銀行存款 -11300),再補(bǔ)做正確分錄(借:庫存商品 10000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1300,貸:銀行存款 11300);若商品已銷售,因原錯(cuò)誤分錄多計(jì)庫存商品 1300 元,會使去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本,需調(diào)增去年利潤 1300 元,做分錄(借:以前年度損益調(diào)整 1300,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 325(1300×25%),利潤分配——未分配利潤 975)。若執(zhí)行《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,直接計(jì)入當(dāng)期,補(bǔ)做分錄后進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)期抵扣,但成本調(diào)整影響當(dāng)期利潤,需在報(bào)表附注披露;稅務(wù)上要更正去年所得稅年報(bào),涉及補(bǔ)稅和滯納金。稅務(wù)方面,2020 年 3 月 1 日后開具專票取消認(rèn)證期限,去年已結(jié)賬的在當(dāng)期申報(bào)表“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄填寫,若稅局要求說明需提供合理理由。實(shí)操時(shí)要檢查庫存商品狀態(tài),已銷售的同步調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,與稅務(wù)局溝通爭取當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和免除滯納金,在財(cái)務(wù)報(bào)表附注說明會計(jì)差錯(cuò)更正情況。
請問老師,這個(gè)月經(jīng)稅務(wù)局查,發(fā)現(xiàn)去年有三項(xiàng)附加稅沒交,(而且去年也沒做任何分錄)然后這個(gè)月補(bǔ)交了,現(xiàn)在對這筆付款單,要怎么做分錄
老師,去年的材料發(fā)票沒有入賬,進(jìn)賬發(fā)票也沒有抵扣,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)賬,那么19年的發(fā)票2020年分錄該怎么做呢?
老師,去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也抵扣了,怎么辦,可以補(bǔ)記嗎?
老師,去年2020年5月份購買了設(shè)備,當(dāng)時(shí)做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒有做賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做分錄
老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進(jìn)項(xiàng)抵扣的分錄
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
老師去年十月份到現(xiàn)在的發(fā)票不知道有沒有入賬,之前會計(jì)不做賬,我在稅務(wù)局從去年十月份到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)還沒有勾選完呢?
?您好,先把去年十月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都找出來分類整理好,然后去查公司的會計(jì)憑證和賬簿,看看這些發(fā)票有沒有入賬,要是用財(cái)務(wù)軟件
老師之前會計(jì)不做賬公司也沒有財(cái)務(wù)軟件,之前會計(jì)做手工賬,我看他做憑證也不規(guī)范,應(yīng)該是勾選那個(gè)月就寫那個(gè)月的憑證
?您好,先把去年十月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都收集起來排好,瞅瞅之前會計(jì)不規(guī)范的手工憑證里有沒有這些發(fā)票的記錄,沒記錄就是沒入賬。接著按發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容做正確憑證,比如買貨就記庫存商品,加上對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。勾選發(fā)票時(shí),因?yàn)槿∠J(rèn)證期限了,你根據(jù)公司當(dāng)月要交多少增值稅來選勾選多少。勾選完在申報(bào)增值稅時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅額填到對應(yīng)地方抵扣。以后得定個(gè)規(guī)則,明確發(fā)票從拿到到入賬、認(rèn)證的流程,讓財(cái)務(wù)工作別再這么亂。
老師我可以先把去年十月份發(fā)票做到賬上勾選認(rèn)證了,再把今年的采購先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等啥時(shí)候抵扣了在轉(zhuǎn)出來就可以是吧!
?您好,行,你可以先把去年十月的發(fā)票記到賬里,然后去平臺上勾選認(rèn)證,這樣就能抵稅啦。今年采購的發(fā)票,先放到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目里,等以后公司要抵稅的時(shí)候,再把它轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”那邊。但你操作的時(shí)候,得好好看看發(fā)票是不是真的、合不合規(guī),保證都能正常抵稅,每筆賬也都記對,免得以后有稅務(wù)方面的麻煩。
老師是正規(guī)的都是供應(yīng)商給我開的發(fā)票
?您好,既然供應(yīng)商給開的都是正規(guī)發(fā)票,那你就照之前說的干。先把去年十月的發(fā)票記到賬上,然后去勾選認(rèn)證,這樣就能抵扣稅款了。今年采購的那些發(fā)票,先放到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里頭,等公司啥時(shí)候要抵稅了,再轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”就行。操作的時(shí)候細(xì)心點(diǎn),把賬記對,沒啥可擔(dān)心的。
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!