你好,需要把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的費(fèi)用分錄。
老師,我這個(gè)月修改了1-6月份的個(gè)稅申報(bào)表,金額每月都有增加?那我是在7月份的賬務(wù)中做嗎?怎么做?是直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,在借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
你好,老師,請(qǐng)問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問公司付給個(gè)人的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)在6月份直接計(jì)入的銷售費(fèi)用,貸:銀行存款。但是在這個(gè)月收到了普票。這個(gè)怎么做賬。
3月份的時(shí)候,有一筆運(yùn)輸費(fèi)3000元,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,直接用銀行存款付款的,我直接做,借,銷售費(fèi)用,貸,銀行存款。這個(gè)月發(fā)票到了,那我現(xiàn)在怎么入賬了
我們是軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在我們單位有一個(gè)項(xiàng)目收到了中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,10月末付的款,11月收到了發(fā)票,當(dāng)時(shí)10月份做的是借:銷售費(fèi)用 貸:銀存;11月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會(huì)不會(huì)有預(yù)警
分錄不是應(yīng)該跟6月的時(shí)候一樣嗎?借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款
你好,中標(biāo)服務(wù)費(fèi),通常是計(jì)入? 管理費(fèi)用? 核算才是的?
那就是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
你好,根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的費(fèi)用分錄,是這樣處理?
好的。謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。