同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師好,2020年我計(jì)提的增值稅是按照3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在全年賬務(wù)都處理完了;實(shí)際優(yōu)惠政策按照1個(gè)點(diǎn);我要如何調(diào)整這一整年的收入及增值稅呢?
老師,稅率由3%到1%的優(yōu)惠政策。我們當(dāng)時(shí)開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的票,也按照3%交了增值稅?,F(xiàn)在按照1%的優(yōu)惠稅率,稅務(wù)局給我們退了兩個(gè)點(diǎn)。收到這個(gè)退稅,我怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)老師,一季度普票開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的票,當(dāng)時(shí)按照3個(gè)點(diǎn)交的增值稅和城建稅,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)按照一個(gè)點(diǎn)收,退回多交的兩個(gè)點(diǎn)的增值稅和城建稅,我如何入賬呢
老師,咨詢(xún)一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時(shí)候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報(bào)的時(shí)候,是按7%申報(bào)的,那么現(xiàn)在問(wèn)題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計(jì)算除了應(yīng)交城建稅,和沒(méi)有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來(lái)的城建稅差2個(gè)點(diǎn),這個(gè)怎么辦,
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減今年開(kāi)始按照5個(gè)點(diǎn)了,但是1-4月份申報(bào)的時(shí)候都是按照10個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅及城建稅,教育費(fèi)附加,如何入賬呢?
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)了土地,費(fèi)用總共是6220000萬(wàn)土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問(wèn)一下!個(gè)人姓名沒(méi)有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬(wàn)的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請(qǐng)問(wèn)如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開(kāi)出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開(kāi)票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
增值稅那還要沖銷(xiāo)銷(xiāo)售收入啊
嗯 這個(gè)是需要紅沖的
可是我當(dāng)時(shí)應(yīng)收賬款收的是按三個(gè)點(diǎn)收的,我現(xiàn)在沖銷(xiāo)的話(huà),那我還應(yīng)該再還客戶(hù)兩個(gè)點(diǎn)的錢(qián)啊
這個(gè)不用的 你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外
好的,謝謝
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),銷(xiāo)項(xiàng)