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Q

老師好,2020年我計提的增值稅是按照3個點,現(xiàn)在全年賬務都處理完了;實際優(yōu)惠政策按照1個點;我要如何調(diào)整這一整年的收入及增值稅呢?

2021-01-13 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 12:35

你好,你發(fā)票開的是1%的嗎?

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 12:36

我在做內(nèi)帳

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:39

也就是你的收入現(xiàn)在少做了,應交稅費多做了,是吧。

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 12:39

對的;是的

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:41

借應交稅費應交增值稅貸主營業(yè)務收入。

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 12:42

這個數(shù)字我怎么取

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:44

3%的稅額*2% 按這個來的

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:44

3%的稅額/3*2 按這個的 不是剛才的

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 12:44

我不太懂您講的什么意思,能詳細一點嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-13 12:46

3%的稅額/3*2 按這個的 不是剛才的

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 14:33

老師,你這公式不對呀

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:52

那個不對的 你可以舉個例子

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 15:04

計提3個點的時候:借銀行存款500貸主營業(yè)務收入485.44;應交增值稅14.56。計提1個點時:按照你的公式稅費是14.56/3*2=9.71;正確的不應該是4.95嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:09

那你這么做 500/1.01主營業(yè)務收入 500/1.01*1%應交稅費

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 15:25

老師,你沒明白我的意思;我知道增值稅怎么算的,現(xiàn)在我要倒推呀!我全年的憑證都已經(jīng)做了,光收入明細就有27個,我不可能重新再做憑證呀。我想問的是,我怎么去算我多計提的稅費和少算的收入

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 15:26

你這回答的是正常的操作,這個我明白呀

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:36

含稅收入 現(xiàn)在能統(tǒng)計出來嗎

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快賬用戶3527 追問 2021-01-13 15:37

沒事,我已經(jīng)自己搞定了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-13 16:17

不用客氣 工作愉快

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你好,你發(fā)票開的是1%的嗎?
2021-01-13
你好 賬務上還是按發(fā)票上來 發(fā)票是1%就是按1% 增值稅報表是因為疫情原因是階段性的 稅局沒有改表格 稅局季度不超45萬的時候 還是按3%算 但是會計不用按這個表上來
2022-01-26
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-01-25
您好,帳全部做錯了
2021-01-14
借稅金及附加 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加, 借應交稅費 貸銀行存款, 借應交稅費未交增值稅, 貸銀行存款 借應交稅費、未交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)。
2023-05-30
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