你好,你發(fā)票開的是1%的嗎?
老師好,2020年我計提的增值稅是按照3個點,現(xiàn)在全年賬務都處理完了;實際優(yōu)惠政策按照1個點;我要如何調(diào)整這一整年的收入及增值稅呢?
老師,進項加計抵減今年開始按照5個點了,但是1-4月份申報的時候都是按照10個點的,現(xiàn)在補交了增值稅及城建稅,教育費附加,如何入賬呢?
老師:這個小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來開票嗎?為何這個題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開3個點,他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開1個點的票?難道開1個點是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬免,后面5-12直接全部免了,沒有涉及稅率的優(yōu)惠吧
老師你好,我們公司是小規(guī)模在去年年底的時候開了4張專票,1張忘記入賬1張未收款按照普票入賬做了應收,2張收款也是按照普票做了銀行收入,我們在今年年初的交了去年最后一個季度的增值稅,現(xiàn)在突然想起來,我們該如何在今年調(diào)整入賬呢?
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個人部分也由公司出,這樣的話這個費用在計提社保的時候個人部分就直接進管理費用-職工福利費 這樣可以嗎?
c選項 錯報重大且具有廣泛性 應當是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個新的印花稅的金額,需要進行申報,比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說要申報,我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個月開票營業(yè)了,所有費用不計入開辦費了嗎?和平常正常入賬費用嗎,比如銷售費用—招待費,管理費用—辦公費?是這樣嗎
老師:去年借:預收款 貸:主營業(yè)務收入。應交水費。 的會計分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費如何寫會計分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個主要股東及分紅情況,這個怎么填寫,點擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機器設備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個體工商戶,這個機器設備能入賬計提折舊嗎?
我在做內(nèi)帳
也就是你的收入現(xiàn)在少做了,應交稅費多做了,是吧。
對的;是的
借應交稅費應交增值稅貸主營業(yè)務收入。
這個數(shù)字我怎么取
3%的稅額*2% 按這個來的
3%的稅額/3*2 按這個的 不是剛才的
我不太懂您講的什么意思,能詳細一點嗎
3%的稅額/3*2 按這個的 不是剛才的
老師,你這公式不對呀
那個不對的 你可以舉個例子
計提3個點的時候:借銀行存款500貸主營業(yè)務收入485.44;應交增值稅14.56。計提1個點時:按照你的公式稅費是14.56/3*2=9.71;正確的不應該是4.95嗎
那你這么做 500/1.01主營業(yè)務收入 500/1.01*1%應交稅費
老師,你沒明白我的意思;我知道增值稅怎么算的,現(xiàn)在我要倒推呀!我全年的憑證都已經(jīng)做了,光收入明細就有27個,我不可能重新再做憑證呀。我想問的是,我怎么去算我多計提的稅費和少算的收入
你這回答的是正常的操作,這個我明白呀
含稅收入 現(xiàn)在能統(tǒng)計出來嗎
沒事,我已經(jīng)自己搞定了,謝謝
不用客氣 工作愉快