你好,應(yīng)該是沒審核記賬吧,還要結(jié)轉(zhuǎn)損益再審核記賬,這樣才能平
請問 我之前都沒有入財務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了(這批貨已結(jié)清)但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
用軟件做賬,憑證都錄完后沒結(jié)賬,點(diǎn)開資產(chǎn)負(fù)債表提示“賬不平,請檢查報表公式設(shè)置”,該怎么辦
請問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表數(shù)據(jù),新建財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時,系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額
用友導(dǎo)入金蝶帳套后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,提示請檢查賬表項(xiàng)目公式設(shè)置怎么調(diào)?還有就是資產(chǎn)負(fù)債表我看是平的,但是資產(chǎn)總額為負(fù)
老師我想問一下,我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
員工報銷的電子發(fā)票怎么確定沒有重復(fù)使用
給工地現(xiàn)場人支出去的備用金 后面直接用發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
你好,小規(guī)模納稅人附加稅稅率以及優(yōu)惠政策
生產(chǎn)企業(yè),開出口銷售發(fā)票,匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來? 開發(fā)票內(nèi)容(項(xiàng)目名稱)有什么要求嗎?不同類目會影響出口退稅嗎?規(guī)格型號必須填寫嗎?不填寫會影響退稅目前?
老師,計(jì)提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 繳納個稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,沒有開票,也沒有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實(shí)習(xí)生個稅,每個月能減除 5000 。請問這個實(shí)習(xí)生指的是全日制的大學(xué)在校生對嗎?
老師,公司有用車租賃合同就可以用加油的 維修保養(yǎng)類的發(fā)票把,專票也只能作為費(fèi)用發(fā)票用不能抵扣銷項(xiàng)稅把
老師,請問老板刷pos 卡投的實(shí)收資本,能算實(shí)繳嗎