同學(xué)你好,你的未分配利潤(rùn)期初有沒有數(shù)據(jù),在錄入系統(tǒng)的時(shí)候
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
請(qǐng)問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤(rùn)是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
請(qǐng)問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
在快賬系統(tǒng),建賬了賬套選的7月的賬套,輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報(bào)表數(shù)據(jù),試算平衡后,做了7月的憑證,為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都是對(duì)的,但一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負(fù)數(shù),問題出在本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)上。是哪里做的不對(duì)了?
你好,老師,酒店里賬務(wù)怎么去查賬,去關(guān)注哪些科目,能反映出問題,
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額,也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),故不確認(rèn)相 關(guān)的遞延所得稅。老師,這個(gè)怎么理解
如何注冊(cè)商標(biāo),具體流程。
你好,24年的年報(bào)更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了,在更正的話會(huì)有預(yù)警 嗎
老師好!請(qǐng)問老師,利潤(rùn)總額超300萬,是怎么計(jì)算稅額的。是300萬內(nèi)按5%計(jì)算,超300萬部分按25%計(jì)算,還是全額按25%計(jì)算。
你好,老師,調(diào)表不調(diào)賬都適合更正哪些申報(bào)表啊
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章??蛻粢獛д碌?,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開了十萬的普票了,如果我在開290000會(huì)不會(huì)超三十萬交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營(yíng)范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對(duì)私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請(qǐng)教下如何管理好倉庫,目前公司倉庫有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,