您好,您這個是什么意思呢?

我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,我公司7月份取得增值稅留抵退稅106萬,本期需要交納增值稅6000,那么以增值稅為計稅基礎(chǔ)的城建稅和教育費(fèi)附加在106萬以內(nèi),都不需要計提繳納呢?
6.以存款69000元交納上述應(yīng)交的房產(chǎn)稅和車船稅。 7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為30萬元,消費(fèi)稅10萬元;租賃業(yè)務(wù)、非工業(yè)性務(wù)務(wù)等應(yīng)納增值稅3萬元;出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅15萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交教育費(fèi)附加。 8.公司以存款交納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加。 會計分錄怎么寫
2.公司以存款購買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價款200萬元(含稅)存人銀行,購置原價為105.5萬元(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征率計稅(此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)了一并計算)4.公司出售一項商標(biāo)權(quán),取得價款371000元存入銀行,其中收35萬元,增值稅a21000元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額50萬元,已計20萬元,未計提過減值準(zhǔn)備。城建稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬元,消費(fèi)稅10萬元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬元出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育工費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交計教育費(fèi)附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進(jìn)項2萬,現(xiàn)在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
計算附加費(fèi)與增值稅留抵退稅有關(guān)系嗎
這個不需要繳納增值稅
上期不需要繳納,本期有簡易計征的收入銷項不能抵減進(jìn)項所以本期需要繳納增值稅
對,要納稅就需要計算附加稅
那么我的申報表為什么是這個樣子的?
你們是生產(chǎn)性企業(yè)吧
不是,物流倉儲
一般生產(chǎn)型的出口企業(yè)才有這個年底退稅呢
符合留抵退稅政策,而且所退稅款上月就到賬了
退稅額按理不應(yīng)該交附加稅的呢