同學(xué)你好,可以借銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
老師好,10月購進(jìn)商品,但是對(duì)方供應(yīng)商當(dāng)月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發(fā)票給客戶,假設(shè)購進(jìn)金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請(qǐng)問如何做購進(jìn)分錄和主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售和成本分錄;11月收到了供應(yīng)商發(fā)票了,又該如何做分錄,請(qǐng)列憑證分錄明細(xì),謝謝。
請(qǐng)問老師,我公司現(xiàn)有幾種銷售模式該怎么做會(huì)計(jì)分錄,1是 客戶預(yù)存貨款滿額贈(zèng)送,比如預(yù)存滿1000送500,2是客戶貨款回款時(shí)少付了錢的差額,3是客戶銷售額達(dá)到一定金額給予的返點(diǎn),以上都是通過調(diào)往來賬方式處理,正確的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,我看我有沒有做錯(cuò),謝謝
請(qǐng)問老師,這個(gè)月發(fā)票匯總上傳的銷售金額是54368.91 銷售稅額是1631.09 因?yàn)橛幸粡埌l(fā)票要下個(gè)月寄給客戶,算在下個(gè)月,本期的收入是46601.92,稅額是1398.08。在做納稅申報(bào)時(shí),我應(yīng)該怎么做?那筆算在下個(gè)月的收入和稅額分錄又該如何寫才正確呢?
老師晚上好,請(qǐng)問我銷售產(chǎn)品,收入的金額有小數(shù)點(diǎn),客戶四舍五入給的那個(gè)金額分錄該如何作?謝謝
中途建賬 得到的數(shù)據(jù)有:現(xiàn)金22萬(賣廢品收入),銀行存款19萬(借款),房租1.5萬(已付未攤),應(yīng)收20萬(銷售收入),庫存商品18萬(盤點(diǎn)后庫存),應(yīng)付24萬(未付供應(yīng)商貨款)請(qǐng)問 上述數(shù)據(jù)分錄該如何做?最好帶圖,謝謝
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
客戶的四舍五入是多給了幾角,那我是不是做營(yíng)業(yè)外收入?
是的,可以這么處理的
好的,謝謝老師
親愛的同學(xué),不客氣哈