你好,思路就是,合并不認(rèn)可投資性房地產(chǎn) 1,抵消合并報(bào)表的投資性房地產(chǎn)的處理 2,固定資產(chǎn)持續(xù)計(jì)算的折舊補(bǔ) 3,個(gè)別關(guān)于投資性房地產(chǎn)的遞延所得稅進(jìn)行抵消處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)題第六問甲乙之間內(nèi)部租賃交易的抵消,第一個(gè)分錄我知道,是因?yàn)閭€(gè)報(bào)中先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)所以合報(bào)反過來抵消就行,但是后三筆分錄是怎么來的呢
第二問,將自有房轉(zhuǎn)為成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的相關(guān)分錄怎么寫
請(qǐng)問這個(gè)題最后一問關(guān)于投資性房地產(chǎn)的合并抵消分錄,該怎么理解,我只能看懂前兩個(gè)分錄
請(qǐng)問投資性房地產(chǎn)相關(guān)合并抵消分錄怎么推出來呢
老師你好,請(qǐng)問這是處置投資性房地產(chǎn)完整的分錄嗎?怎么提現(xiàn)投資性房地產(chǎn)從賬上消失呢
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填