同學(xué)您好,用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以用來(lái)抵扣的。

老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,出口外銷的產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,出口的產(chǎn)品可以直接做免稅收入嗎?(沒(méi)有辦法退稅,進(jìn)項(xiàng)稅前期已經(jīng)認(rèn)證了,可以直接免稅收入嗎?)
老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
你好,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
分支機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記中的獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算額區(qū)別是什么?
老師你好,發(fā)票申請(qǐng)額度,稅務(wù)局出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,可是票還是原來(lái)的額度,是到下個(gè)月才能額度才能調(diào)整嗎
老師什么是收益所有人信息備案,我報(bào)稅怎么沒(méi)有,看到有人報(bào)好稅說(shuō)填寫收益所有人信息備案
老師,公司股東個(gè)人占70%,公司占股30%,受益人備案是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒(méi)有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來(lái)源,9、10月的賬沒(méi)做,7、8月的憑證沒(méi)打印,這種情況下會(huì)計(jì)無(wú)從下手,還請(qǐng)老師指教
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國(guó)平臺(tái)采集要用
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購(gòu)入的,是文件柜,打印機(jī),碎紙機(jī)來(lái)的,總原值是15000元,累計(jì)折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,現(xiàn)在要做稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)注冊(cè)資本金100萬(wàn)已經(jīng)實(shí)繳,公司運(yùn)營(yíng),以后老板還會(huì)源源不斷的往公司賬戶匯錢,計(jì)入什么科目?
企業(yè)所得稅匯算清繳一般從哪張表里取數(shù),科目余額表還是什么。
你好,年度收入500萬(wàn)以下是小規(guī)模。季度收入30萬(wàn)不交所得稅,這里是收入30還是利潤(rùn)30


已經(jīng)抵扣了的呢,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后再申請(qǐng)退稅嗎?
如果可以的話,您可以重新開外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是從海外進(jìn)口的海關(guān)繳款通知書,已經(jīng)認(rèn)證了,然后后面退貨才出口的。這樣子可以怎么操作?
已經(jīng)認(rèn)證的就用于以后的內(nèi)銷。
那這退貨的出口,做賬,要退稅嗎?
您好,您開外銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)是可以退稅的。