同學(xué)您好,用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以用來抵扣的。
老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,出口外銷的產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,出口的產(chǎn)品可以直接做免稅收入嗎?(沒有辦法退稅,進(jìn)項(xiàng)稅前期已經(jīng)認(rèn)證了,可以直接免稅收入嗎?)
老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購成品銷售,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
你好,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購成品銷售,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報(bào)吃飯會計(jì)分錄怎么做
請問老師,房屋中介發(fā)票怎么開?增值稅是商業(yè),可以開房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個稅申報(bào)系統(tǒng)上算嗎
請問老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務(wù)人員說有可能有個文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
已經(jīng)抵扣了的呢,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后再申請退稅嗎?
如果可以的話,您可以重新開外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,
這個進(jìn)項(xiàng)票是從海外進(jìn)口的海關(guān)繳款通知書,已經(jīng)認(rèn)證了,然后后面退貨才出口的。這樣子可以怎么操作?
已經(jīng)認(rèn)證的就用于以后的內(nèi)銷。
那這退貨的出口,做賬,要退稅嗎?
您好,您開外銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來是可以退稅的。