同學(xué)你好 按照實(shí)際的開(kāi)票做分錄就行了
老師新去一家單位,之前開(kāi)票的事宜在外賬公司,現(xiàn)在拿回來(lái)里面的開(kāi)票記錄要怎么處理?這邊新下載開(kāi)票轉(zhuǎn)件好像沒(méi)有之前的發(fā)票記錄了?
老師,請(qǐng)問(wèn):在21年9月對(duì)方公司轉(zhuǎn)了一筆款進(jìn)來(lái),我們這邊一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,之前記了預(yù)收賬款,現(xiàn)在如果不開(kāi)票做無(wú)票收入的話,怎么處理?
老師,我們更換稅盤的時(shí)候原來(lái)稅盤里面的發(fā)票忘記驗(yàn)舊了,現(xiàn)在已經(jīng)用新的稅盤了,舊的已經(jīng)還給金稅盤公司了,但是發(fā)票一直沒(méi)有驗(yàn)舊,稅務(wù)局說(shuō)要拿開(kāi)的發(fā)票去驗(yàn)舊,那知道現(xiàn)在怎么能找到之前是什么時(shí)候開(kāi)的發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我之前有個(gè)合作商,現(xiàn)在換了公司名字,我之前的合同有些沒(méi)有開(kāi)票的,現(xiàn)在以新公司的名義開(kāi)票給我,那他那個(gè)新公司我都沒(méi)有打款過(guò)去,這樣到底發(fā)票我拿回來(lái)要怎么樣平帳呢?
老師,你好,今年年初給其他單位開(kāi)票了,我們已經(jīng)做賬了,結(jié)果現(xiàn)在對(duì)方公司要求重新開(kāi)具發(fā)票,將之前的發(fā)票作廢,因?yàn)橹暗陌l(fā)票開(kāi)票人員沒(méi)打納稅人識(shí)別號(hào),人家沒(méi)法入賬,現(xiàn)在重開(kāi)后要怎么調(diào)整之前的賬
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
之前的開(kāi)票系統(tǒng)里沒(méi)有記錄沒(méi)事嗎?
開(kāi)了發(fā)票怎么會(huì)沒(méi)有記錄呢
之前在外賬公司,現(xiàn)在拿回來(lái)自己做,新下載的開(kāi)票軟件沒(méi)有之前的數(shù)據(jù)
需要他們把備份的導(dǎo)出來(lái)給你哦