您好,是的,重分類后合并

請問老師,合并報表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎
因為把應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開填寫資產(chǎn)負(fù)債表,和合并了沒有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財審和稅審的資產(chǎn)合計不一致,有問題嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
你好,應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付,無論中間過程怎么計入會計科目,在做財務(wù)報表的時候這些科目都要進(jìn)行重分類,按照重分類后金額填入相關(guān)科目? (在實際操作時候,同一個客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設(shè)置應(yīng)收賬款科目,所以預(yù)收的款就在應(yīng)收的貸方)
建筑施工企業(yè),是不是等項目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
好的,謝謝
期初數(shù)和期末數(shù)都要重分類嗎
您好,是的,您的理解非常正確
好的,非常感謝,那其他應(yīng)付和其他應(yīng)收需要重分類嗎
您好,負(fù)數(shù)是需要重分類的
好的,謝謝了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持