您好,是的,重分類后合并
請(qǐng)問老師,合并報(bào)表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎
因?yàn)榘褢?yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開填寫資產(chǎn)負(fù)債表,和合并了沒有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財(cái)審和稅審的資產(chǎn)合計(jì)不一致,有問題嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請(qǐng)問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請(qǐng)問這樣有影響嗎
你好,應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付,無論中間過程怎么計(jì)入會(huì)計(jì)科目,在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候這些科目都要進(jìn)行重分類,按照重分類后金額填入相關(guān)科目? (在實(shí)際操作時(shí)候,同一個(gè)客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設(shè)置應(yīng)收賬款科目,所以預(yù)收的款就在應(yīng)收的貸方)
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
好的,謝謝
期初數(shù)和期末數(shù)都要重分類嗎
您好,是的,您的理解非常正確
好的,非常感謝,那其他應(yīng)付和其他應(yīng)收需要重分類嗎
您好,負(fù)數(shù)是需要重分類的
好的,謝謝了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持